久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

4.倉庫發(fā)出材料,用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克,乙材料200千克;車間一般耗用領(lǐng)用甲材料100千克。材料均為本期購入,按實際成本核算。5.企業(yè)銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。6.企業(yè)通過銀行發(fā)放職工工資685000元。7.企業(yè)分配本期職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資340000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資260000元,車間管理人員工資80000元,行政管理人員工資50000元。做分錄

2022-05-26 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-26 13:51

您好 請問材料價格在哪里啊 4.倉庫發(fā)出材料,用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克,乙材料200千克;車間一般耗用領(lǐng)用甲材料100千克。材料均為本期購入,按實際成本核算。5.企業(yè)銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。6.企業(yè)通過銀行發(fā)放職工工資685000元。7.企業(yè)分配本期職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資340000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資260000元,車間管理人員工資80000元,行政管理人員工資50000元。

頭像
快賬用戶4vbg 追問 2022-05-26 13:54

題就是這樣的

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-26 13:55

不應(yīng)該啊 材料只有數(shù)量 沒有價格 不好寫分錄啊

頭像
快賬用戶4vbg 追問 2022-05-26 13:57

沒有價格

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-26 13:59

前面的1-3呢?么有價格 隨便哪個老師都寫不出分錄的

頭像
快賬用戶4vbg 追問 2022-05-26 14:00

(三)某企業(yè)2X20年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.企業(yè)購入甲材料6000千克,單價48元,乙材料4000千克,單價98元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項未付。2.企業(yè)通過銀行支付上述購入的甲、乙材料的外地運雜費20000元,按材料重量比例分配。3.上述甲、乙材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-26 14:04

1.企業(yè)購入甲材料6000千克,單價48元,乙材料4000千克,單價98元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項未付。 借:在途物資-甲? 6000*48=288000 借:在途物資-乙? 4000*98=392000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 (288000%2B392000)*0.13=88400 貸:應(yīng)付賬款 288000%2B392000%2B88400=768400 2.企業(yè)通過銀行支付上述購入的甲、乙材料的外地運雜費20000元,按材料重量比例分配。 借:在途物資-甲 20000*6000/(6000%2B4000)=12000 借:在途物資-乙? 20000*4000/(6000%2B4000)=8000 貸:銀行存款 20000 3.上述甲、乙材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。 借:原材料-甲? 288000%2B12000=300000 借:原材料-乙? 392000%2B8000=400000 貸:在途物資-甲 300000 貸:在途物資-乙 400000 4.倉庫發(fā)出材料,用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克,乙材料200千克;車間一般耗用領(lǐng)用甲材料100千克。材料均為本期購入,按實際成本核算。 甲材料單價300000/6000=50 乙材料單價400000/4000=100 借:生產(chǎn)成本-A? 1000*50%2B500*100=100000 借:生產(chǎn)成本-B? 600*50%2B200*100=50000 借:制造費用? 100*50=5000 貸:原材料-甲? (1000%2B600%2B100)*50=85000 貸:原材料-乙? (500%2B200)*100=70000 5.企業(yè)銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。 借:銀行存款4500000%2B585000=5085000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4500000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4500000*0.13=585000 6.企業(yè)通過銀行發(fā)放職工工資685000元。 借:應(yīng)付職工薪酬 685000 貸:銀行存款 685000

頭像
快賬用戶4vbg 追問 2022-05-26 14:07

還有嗎老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-26 14:08

您給的題就是1-6? 我寫完啦

頭像
快賬用戶4vbg 追問 2022-05-26 14:21

11.企業(yè)計提本期固定資產(chǎn)折舊,其中車間設(shè)備折舊額23000元,行政管理部門折舊6000元。12.企業(yè)通過銀行支付本期管理部門的辦公用品費4200元。13.將本期發(fā)生的制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。14.本期投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際生產(chǎn)成本。15.結(jié)轉(zhuǎn)本期已銷A產(chǎn)品成本3000000元。16.將本期實現(xiàn)的各項收入轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。17.將本期發(fā)生的各項費用支出轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。18.假設(shè)企業(yè)沒有納稅調(diào)整項目,按25%的稅率計算所得稅。19.將所得稅費用轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。20.將本期實現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。要求

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-26 14:21

中間還有題呢不算

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-26 14:22

中間還有題呢不全

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好 請問材料價格在哪里啊 4.倉庫發(fā)出材料,用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克,乙材料200千克;車間一般耗用領(lǐng)用甲材料100千克。材料均為本期購入,按實際成本核算。5.企業(yè)銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。6.企業(yè)通過銀行發(fā)放職工工資685000元。7.企業(yè)分配本期職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資340000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資260000元,車間管理人員工資80000元,行政管理人員工資50000元。
2022-05-26
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-02-17
1.借:材料采購-甲材料288000 材料采購-乙材料392000 ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅88400貸:應(yīng)付賬款7684002.借:材料采購-甲材料12000 材料采購-乙材料8000貸:銀行存款200003.借原材料-甲材料300000 原材料-乙材料400000貸:材料采購-甲材料300000 材料采購-乙材料4000004.借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品100000 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品50000 制造費用5000貸:原材料-甲材料85000 原材料-乙材料700005.借銀行存款5085000貸:主營業(yè)務(wù)收入4500000 ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅5850006.借應(yīng)付職工薪酬685000貸:銀行存款6850007.借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品340000 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品260000 制造費用80000 管理費用50000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7300008.借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品102000 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品78000 制造費用24000 管理費用15000 應(yīng)付職工薪酬-社保131400 應(yīng)付職工薪酬-公積金876009.借銷售費用100000貸:銀行存款10000010.借財務(wù)費用5800貸:應(yīng)付利息5800
2022-05-26
您好 請問是需要寫會計分錄么
2024-05-17
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù) 比如 1,借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 2,借:在途物資,貸:銀行存款 3,借:原材料,貸:在途物資
2023-05-18
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×