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老師,您好!去年有個固定資產(chǎn)做了原材料并領(lǐng)用一半,我今年接手做該怎么更正呢

2022-05-26 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 13:22

你好,借原材料貸銀行存款,然后領(lǐng)用的說是借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:23

結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶9001 追問 2022-05-26 13:27

我這月做了更正,在原會計分錄上做了負數(shù),借原材料-機床,應(yīng)交----貸應(yīng)付賬款,但期初余額是領(lǐng)用后剩下的余額

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:28

你好,這個不對,你零用的也得紅沖。

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:29

比如購買的這個材料是100,借固定資產(chǎn)貸原材料100 借原材料貸生產(chǎn)成本,20 剩下的80就是在原材料借方有余額,你直接只需要紅沖這個生產(chǎn)成本就可以的。

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快賬用戶9001 追問 2022-05-26 13:29

領(lǐng)用后期初借方4萬,更正后借方-11萬,現(xiàn)在余額掛著-7萬,這固定資產(chǎn)我們付清了也開完了票

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:34

你好,一共多少錢?你領(lǐng)用出去多少錢?

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快賬用戶9001 追問 2022-05-26 13:39

老師,我不太懂,如:之前固定資產(chǎn)分錄是,原材料7萬,應(yīng)交稅費4萬,應(yīng)付賬款11萬,領(lǐng)用在今年的3月領(lǐng)用的,借,生產(chǎn)成本3萬,貸原材料:3萬,所以借方余額還有4萬,怎么做調(diào)整分錄呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:42

借固定資產(chǎn)貸原材料7萬, 借生產(chǎn)成本貸原材料3

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快賬用戶9001 追問 2022-05-26 13:45

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅就不用管了,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-26 13:49

你好,對的是的,不用管的,固定資產(chǎn)也可以抵扣的。

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你好,借原材料貸銀行存款,然后領(lǐng)用的說是借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?
2022-05-26
同學(xué)你好 原值就是購入的原值
2021-05-17
你好,當時過戶的證明有嗎?如果有的話,之前多做的折舊紅沖,然后你再補上。
2023-09-22
同學(xué)您好! 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整-XXX成本,借以前年度損益調(diào)整-XXX成本,累計折舊 借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX 貸:未分配利潤初始計量,并調(diào)整相關(guān)折舊和報表。
2024-03-28
可以這么做賬,借原材料貸固定資產(chǎn)
2023-12-25
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