你好,借原材料貸銀行存款,然后領用的說是借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?

老師好,我18年把固定資產(chǎn)入了專用材料費,被審計查了出來,要入2020年的固定資產(chǎn),該怎么做賬呢
老師,您好!去年有個固定資產(chǎn)做了原材料并領用一半,我今年接手做該怎么更正呢
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
您好請問:我新接的戶,有許多固定資產(chǎn)車輛,已于去年至今年賣掉了,但是前任會計沒做固定資產(chǎn)清理,我該怎么做?該找前任會計要什么資料?麻煩老師了
老師你好,我們公司前期有一批材料誤做到固定資產(chǎn)了,已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在要把這批材料領用生產(chǎn),請問應該怎么操作?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
結轉沒有結轉成本的。
我這月做了更正,在原會計分錄上做了負數(shù),借原材料-機床,應交----貸應付賬款,但期初余額是領用后剩下的余額
你好,這個不對,你零用的也得紅沖。
比如購買的這個材料是100,借固定資產(chǎn)貸原材料100 借原材料貸生產(chǎn)成本,20 剩下的80就是在原材料借方有余額,你直接只需要紅沖這個生產(chǎn)成本就可以的。
領用后期初借方4萬,更正后借方-11萬,現(xiàn)在余額掛著-7萬,這固定資產(chǎn)我們付清了也開完了票
你好,一共多少錢?你領用出去多少錢?
老師,我不太懂,如:之前固定資產(chǎn)分錄是,原材料7萬,應交稅費4萬,應付賬款11萬,領用在今年的3月領用的,借,生產(chǎn)成本3萬,貸原材料:3萬,所以借方余額還有4萬,怎么做調整分錄呢,謝謝
借固定資產(chǎn)貸原材料7萬, 借生產(chǎn)成本貸原材料3
應交稅費應交增值稅進項稅就不用管了,對嗎
你好,對的是的,不用管的,固定資產(chǎn)也可以抵扣的。