你好,你賬載金額的話正常填寫,然后你的實際發(fā)生額和稅收金額的話填零。我說的這些都是在咱那個職工薪酬表上進行填寫。
老師您好,請問公司員工之前一直給他正常交工資繳納個稅,但是之后3個月就沒有正常發(fā)工資繳納個稅了,但從這個月開始這個員工又要正常發(fā)工資了然后公司想著把他之前3個月沒發(fā)的工資一起發(fā)放并繳納個稅,請問申報個稅的時候該怎么申報?
老師,公司只有老板一個人,交社保,然后個稅給他按照正常工資去申報的,但實際沒有發(fā)放過。這個匯算清繳怎么整
老師,2022年已申報了個稅的,我們老板去年3問公司都有給他申報個稅,但沒有實際發(fā)放,現(xiàn)稅務(wù)局讓他做匯算清繳,我這邊以前是發(fā)給代帳公司做的,她那邊說可以調(diào)整,我想知道可以調(diào)整嗎,怎么調(diào)整呢
老師,請教個問題 我們員工工資很高 個稅按照正常工資申報的 但是社?;鶖?shù)沒有按他們的實際工資給繳納 這種有什么風(fēng)險嗎
公司沒業(yè)務(wù),只給老板教社保用,沒有發(fā)工資的賬,匯算清繳職工工資0,稅務(wù)系統(tǒng)算一個風(fēng)險點,那我按實際弄?公司這樣違規(guī)嗎?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
但是個稅當(dāng)時給他申報了工資
這樣不統(tǒng)一了吧
你好同學(xué),它本身不同意的話,就是允許再做納稅調(diào)整的。嗯,你或者還有個辦法,你再今年五月份之前把這個錢轉(zhuǎn)給你的法人,那么你這三個數(shù)據(jù)都是一致的。
我賬上做借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-法人,直接按賬載金額填可以嗎
你好同學(xué),嗯,我只能跟你這樣說,不太正規(guī),但是呢,稅務(wù)局也不一定會發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險。