同學(xué)你好 借,委托加工物資800000 貸,原材料800000 2 借,委托加工物資200000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)26000 貸,銀行存款226000 3 借,委托加工物資50000 貸,銀行存款50000 4 借,庫存商品10050000 貸,委托加工物資1005000
、甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2日,外購原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元,原材料已驗(yàn)收入庫,以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。運(yùn)輸過程中發(fā)生的合理損耗50千克,價(jià)值0.02萬元。(2)5日,將一批原材料委托甲公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原材料的成本為100萬元,發(fā)生的運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為40萬元,增值稅稅額為5.2萬元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬式支付。(3)6日,將一批原材料委托乙公司將其加工為B產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原材料的成本為500萬元,發(fā)生的運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為40萬元,增值稅稅額為5.2萬元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為25萬元。收回的B產(chǎn)品直接銷
.將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原材料的成本為800,000元,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200,000元,增值稅稅額為26,000元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為50,000元。收回的A產(chǎn)品直接用于銷售,以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
.將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原材料的成本為800,000元,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200,000元,增值稅稅額為26,000元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為50,000元。收回的A產(chǎn)品直接用于銷售,以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。作分錄
.將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原材料的成本為800,000元,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200,000元,增值稅稅額為26,000元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為50,000元。收回的A產(chǎn)品直接用于銷售,以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。作分錄
A公司為增值稅一般納稅人委托M公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的B材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價(jià)款20000元,支付加工費(fèi)10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為1300元,由受托方代收代繳消費(fèi)稅1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對