你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
10月13日,A公司將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工。該產(chǎn)品是新產(chǎn)品,無同類產(chǎn)品的市場銷售價(jià),成本價(jià)80000元,成本利潤率10%。
甲紅酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事紅酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)以100箱自產(chǎn)M品牌紅酒換入一套釀酒設(shè)備。M品牌紅酒生產(chǎn)成本1200元/箱,不含增值稅平均銷售價(jià)格1800元/箱,不含增值稅最高銷售價(jià)格2400元/箱。(2)將500箱自產(chǎn)N品牌紅酒移送自設(shè)在本縣的非獨(dú)立核算門市部用于銷售。N品牌紅酒生產(chǎn)成本600元/箱,該門市部對(duì)外銷售400箱,不含增值稅銷售價(jià)格900元/箱。(3)將30箱自產(chǎn)新型紅酒作為福利發(fā)給職工。該新型紅酒生產(chǎn)成本1500元/箱,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知:紅酒消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率為5%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲紅酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事紅酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)以100箱自產(chǎn)M品牌紅酒換入一套釀酒設(shè)備。M品牌紅酒生產(chǎn)成本1200元/箱,不含增值稅平均銷售價(jià)格1800元/箱,不含增值稅最高銷售價(jià)格2400元/箱。(2)將500箱自產(chǎn)N品牌紅酒移送自設(shè)在本縣的非獨(dú)立核算門市部用于銷售。N品牌紅酒生產(chǎn)成本600元/箱,該門市部對(duì)外銷售400箱,不含增值稅銷售價(jià)格900元/箱。(3)將30箱自產(chǎn)新型紅酒作為福利發(fā)給職工。該新型紅酒生產(chǎn)成本1500元/箱,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知:紅酒消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率為5%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲紅酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事紅酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)以100箱自產(chǎn)M品牌紅酒換入一套釀酒設(shè)備。M品牌紅酒生產(chǎn)成本1200元/箱,不含增值稅平均銷售價(jià)格1800元/箱,不含增值稅最高銷售價(jià)格2400元/箱。(2)將500箱自產(chǎn)N品牌紅酒移送自設(shè)在本縣的非獨(dú)立核算門市部用于銷售。N品牌紅酒生產(chǎn)成本600元/箱,該門市部對(duì)外銷售400箱,不含增值稅銷售價(jià)格900元/箱。(3)將30箱自產(chǎn)新型紅酒作為福利發(fā)給職工。該新型紅酒生產(chǎn)成本1500元/箱,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知:紅酒消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率為5%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲紅酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事紅酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)以100箱自產(chǎn)M品牌紅酒換入一套釀酒設(shè)備。M品牌紅酒生產(chǎn)成本1200元/箱,不含增值稅平均銷售價(jià)格1800元/箱,不含增值稅最高銷售價(jià)格2400元/箱。(2)將500箱自產(chǎn)N品牌紅酒移送自設(shè)在本縣的非獨(dú)立核算門市部用于銷售。N品牌紅酒生產(chǎn)成本600元/箱,該門市部對(duì)外銷售400箱,不含增值稅銷售價(jià)格900元/箱。(3)將30箱自產(chǎn)新型紅酒作為福利發(fā)給職工。該新型紅酒生產(chǎn)成本1500元/箱,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知:紅酒消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率為5%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅銷項(xiàng)稅額。
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
增值稅怎么算
你好,這里的增值稅銷項(xiàng)稅額=100*150*13%