可以補(bǔ)充申報(bào)的 稅法要求按照合同金額繳納 實(shí)際生活在開票才繳納

老師我們企業(yè)與b企業(yè)共用一個(gè)電表。電網(wǎng)開給我企業(yè)10萬得電費(fèi),我企業(yè)自行開給b企業(yè)銷售發(fā)票,售電??墒抢蠋熚覀冇媒毁忎N合同印花稅嗎? 我們每次都交。但是我們企業(yè)是生產(chǎn)制造企業(yè)。我也不知道用不用交印花稅
老師,我們公司是電梯制造企業(yè),個(gè)人和我公司簽了售后問題,孔不對(duì),人工費(fèi)的合同,這應(yīng)該按照什么合同交印花稅
老師,我們是建筑施工企業(yè),增值稅我每期按稅負(fù)0.010左右交,可以不,應(yīng)該按多少交呢!我們領(lǐng)導(dǎo)說他朋友的企業(yè)是交三抵六,我不知道該怎么交合理了
老師我們是民非企業(yè),領(lǐng)導(dǎo)以公司和物業(yè)簽了合同,我不知道,過了半年才知道,用交印花稅嗎
老師好:請(qǐng)問我們公司是物業(yè)公司,整租A的樓房,然后分租出去,我們跟A簽訂的合同是20年,合同印花稅我們已經(jīng)交了,和A的這個(gè)合同還有個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,牽扯到C。這個(gè)協(xié)議也要交印花稅嗎?
報(bào)銷審計(jì)人員招待費(fèi)列入管理費(fèi)用–審計(jì)費(fèi)還是管理費(fèi)用–業(yè)務(wù)招待費(fèi)
我們與一家公司簽了合同,但是支付此合同金額的公司是另一家公司,這怎么處理,開票怎么開
增值稅怎么計(jì)提謝謝老師
老師,一般納稅人,我們是空調(diào)銷售安裝單位,供貨方讓會(huì)定期給我們折讓,讓我們開紅字發(fā)票。這個(gè)折讓金額跟我們我們當(dāng)月開出去的銷售發(fā)票有比例嗎?比如當(dāng)月開了40萬發(fā)票,折讓能開多少?
我的快賬有效期多久?
老師,我收到一個(gè)代賬戶,10月份遷到我手里,但是他之前的賬都沒,我有什么辦法獲取之前申報(bào)的第三季的數(shù)據(jù)嗎
億企代賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),會(huì)自動(dòng)填表不需要我們手動(dòng)輸入嗎
廠房的員工受傷 給他支付的醫(yī)藥費(fèi) 怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在老板找了會(huì)計(jì)公司改賬,去稅務(wù)稽查,我這個(gè)主辦會(huì)計(jì)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問一下我們買魚苗回來養(yǎng)大在銷售的一般納稅人公司。購進(jìn)魚飼料。用于自己喂魚的。但是有客戶要一點(diǎn)這個(gè)飼料,我們就勻一些出去給客戶。然后給客戶開發(fā)票開多少個(gè)點(diǎn)的稅率啊?飼料公司開給我們是免稅的。那我們開出去是多少稅率的啊?


老師我的理解是:我們繳納物業(yè)費(fèi),對(duì)方給我們開票,我們才在稅務(wù)系統(tǒng)繳納印花稅嗎?物業(yè)費(fèi)一簽就是兩年的每半年交一次,
不是 你這種情況沒有簽訂合同 也不是你們開票出去 無需繳納
老師有物業(yè)合同,我們是交物業(yè)的也不用繳納印花稅是嗎
沒有人,繳納物業(yè)費(fèi),還去交印花稅的,同學(xué)
好的老師,我們繳納房租有合同用交稅嗎
如果有合同? 按照租賃合同繳納印花稅
合同簽訂半年五萬,簽了兩年的我按多少交?
按照合同金額一次性繳納?
也就是說按五萬交是嗎
同學(xué)你好? 萬5減半征收?