你好,增值稅稅負有點低。 一般在2%
我這有個項目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現(xiàn)在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得,我們應該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
一.合同流,資金流,票流,物流,臺賬流,五流合一,是稅務稽查重點。 二.只要一開票,我就要關心我交的稅,只要一開票,我就要關心我交的稅。 三.我在我的企業(yè)中,一定要知道我的行業(yè)稅負率。 四.我當會計,知道開多少票,就知道交多少稅,也知道得多少票,也知道有多少票,差多?? 少,我知道了 五.我在我的企業(yè)中關注這個值,利潤占收入的百分比,這個值叫利潤率,利潤率越大交的稅就越多。 六.楊總,您放心,我會嚴格控制我們家的利潤率,不會把稅交錯的, 七.發(fā)票確定收入,稅負確定成本,利潤早就知道,費用是倒擠出來的。 請問老師,這里面說的行業(yè)稅負率,還可以提前籌劃,是啥意思
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我們是建筑施工企業(yè),增值稅我每期按稅負0.010左右交,可以不,應該按多少交呢!我們領導說他朋友的企業(yè)是交三抵六,我不知道該怎么交合理了
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進項稅計入了應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-其他稅票,取得的專票需要認證抵扣的計入其他應收款-待抵扣進項稅,認證多少再轉到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進項稅就大于銷項稅了,領導說需要交增值稅,用收糧的進項稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進項稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導一下,謝謝
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時,投資者要求的必要收益率也會隨之上升,進而會導致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯誤
老師這道題合并報表應確認的投資收益是-4450嗎?想問一下合報的調整分錄
今天剛考了會計和經濟法,也報了9月份中級三科,剩下這點時間怎么備考效率最快
嗯嗯,我就調到2左右,可以吧老師
你好,可以的,可以這么做。
老師這樣進項票少,成本也就少了,企業(yè)所得稅就相對多交了呢!企業(yè)所得稅的稅負多少適合呢!
你好,進項票少,你的成本不一定少,你可以把這個發(fā)票做了,成本不認證不就行了。
沒明白呢老師!
借主營業(yè)務成本,應交稅費、待認證貸、銀行存款。
哥能理解嗎?你沒有認證,發(fā)票照樣可以做成本的。
是專票勾選不做抵扣的意思嗎?
你好,發(fā)票不要操作,不需要操作,其他的勾選平臺不操作
還是沒怎么理解,就是我這個月沒用的專票,就該入成本就入成本,用到進項時再去勾選,是嗎老師?
你好,你需要抵扣的時候再勾選就可以啊。