借原材料40000+600 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額40000*013 貸、銀行存款。
41.12月3日從外地某工廠購入甲材料一批,買價40000元,增值稅稅率為13%,運(yùn)雜費(fèi)600元。全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫
勝利公司(增值稅一般納稅人)從東方工廠購入材 料:甲材料4000千克,單價20元,乙材料3000 克,單價18元;增值稅稅率13%。共支付外地運(yùn)雜 費(fèi)7000元,運(yùn)雜費(fèi)按照重量比例進(jìn)行分配。甲乙材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)通過銀行存款支付。
購入甲材料一批,貨款18000元,增值稅率13%,另有外地運(yùn)費(fèi)700元,均已通過銀行付清,上述甲材料全部驗(yàn)收入庫。
做分錄1.3日,從永昌工廠購入A材料600千克,買價為30000元,進(jìn)項(xiàng)增值稅額為3900元,B材料400千克,買價為8000元,進(jìn)項(xiàng)增值稅額為1040元,共發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量分配)。2.6日從永昌工廠購入的A、B材料已到達(dá),并驗(yàn)收入庫3.8日,從宏達(dá)工廠購入C材料200千克,買價為50000元,進(jìn)項(xiàng)增值稅額為6500元,D材料100立方米,買價為30000元,進(jìn)項(xiàng)增值稅額為3900元,運(yùn)雜費(fèi)共計4800元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(運(yùn)雜費(fèi)按材料買價進(jìn)行分配)4.15日,用銀行存款支付欠宏達(dá)工廠的購料款98400元。5.20日,從新興工廠購入A材料300千克,買價為15000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為1950:C材料100千克,買價為25000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3250:共發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)180元,款項(xiàng)用銀行支付,材料已驗(yàn)收入庫(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量分配)6.27日,從重陽工廠購入B材料1000千克,買價為20000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2600元,運(yùn)雜費(fèi)為550元,款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)
購入甲材料40000元,增值稅稅率為13%.運(yùn)費(fèi)500元,已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?