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老師上月開具的電子普通發(fā)票信息有誤這月紅沖了,這兩筆賬需要做賬務(wù)處理嗎

2022-05-25 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-25 19:28

你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做正數(shù)發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶5447 追問 2022-05-25 19:30

老師先做負(fù)數(shù)的然后在做正數(shù)的嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-25 19:31

你好 對的 是這么做的。

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快賬用戶5447 追問 2022-05-25 20:17

老師正數(shù)發(fā)票是四月份開的五月份我開具紅字發(fā)票,這兩筆賬務(wù)處理都寫在五月份嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-25 20:35

你好對的 是這么做的

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你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做正數(shù)發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-25
你好!是的,就是這樣了
2022-05-26
你好,紅沖的和你正數(shù)的發(fā)票都是需要做賬。
2021-12-20
需要的 紅沖收入然后做發(fā)票的
2021-10-19
你好 本月要做賬處理的
2021-01-28
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