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老師,我們是建筑安裝的,我們辦外經(jīng)證交在外地的增值稅算不算我們公司交的增值稅,在計算增值稅稅負率時能不能加到我們所交的增值稅稅中去,謝謝!

2022-05-25 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 19:01

您好 您回機構(gòu)所在地填寫申報表的時候 預(yù)繳的稅金沒有填寫嗎?

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快賬用戶8917 追問 2022-05-25 19:02

老師,我們公司稅負是3,預(yù)交的2個也屬于稅負吧

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快賬用戶8917 追問 2022-05-25 19:03

是這樣的,我們公司稅率是9%,可以讓客戶抵扣到6%,是不是客戶交的外經(jīng)證2點抵扣了,在讓人家交1點就可以

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齊紅老師 解答 2022-05-25 19:04

應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額-預(yù)繳增值稅%2B進項稅額轉(zhuǎn)出 稅負率=應(yīng)交增值稅/銷售額*100%

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快賬用戶8917 追問 2022-05-25 19:06

上述我說的預(yù)交的2點應(yīng)該是算在稅負里面的吧

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齊紅老師 解答 2022-05-25 19:11

是的 預(yù)繳的算在稅負里面

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您好 您回機構(gòu)所在地填寫申報表的時候 預(yù)繳的稅金沒有填寫嗎?
2022-05-25
你好 對的 需要去預(yù)繳納的
2020-12-17
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022-09-13
您好!是的。是要去外地預(yù)交的。 你是幾月開的發(fā)票,幾月交的稅
2020-11-11
你好,需要填寫增值稅申報表,也需要填寫附加稅申報表?
2020-10-14
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