你好;? ? ?稅額是累計(jì)來? 預(yù)扣預(yù)交的 ;? 你們是不是累計(jì)來計(jì)算? ? 不對(duì)? ?

我剛把個(gè)稅報(bào)了提醒成功,底下有個(gè)反饋結(jié)果是這樣的 【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【6】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【6】月后的申報(bào)數(shù)據(jù).之前都是在大廳辦理的,6月后的申請(qǐng)狀態(tài)都是未申報(bào),更改不了,該怎么辦
公司把一名員工1月工資正常在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào),后把2,3,4月工資匯總在4月所屬期一起申報(bào),系統(tǒng)上累計(jì)收入那列就只有2,3,4月份的累計(jì)收入而不是1-4月累計(jì)收入,這和人事的工資表無法對(duì)應(yīng),請(qǐng)問這種情況是稅務(wù)系統(tǒng)bug嗎還是別的原因
老師你好!請(qǐng)問就是我昨天在個(gè)人所得稅申報(bào)四月份綜合所得的時(shí)候,申報(bào)失敗,反饋結(jié)果是:系統(tǒng)檢測(cè)到你稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。這個(gè)我怎么處理呢,我今天得申報(bào)不然逾期,幫我解答一下吧謝謝老師。
請(qǐng)問,個(gè)人所得稅系統(tǒng)在更換電腦后,為什么之前申報(bào)月份的工資總額是正確的,稅額反而不對(duì)呢,
1.你好,換臺(tái)電腦,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,本月的收入有,累計(jì)收入有,但是后邊扣除費(fèi)用不是累計(jì),怎么辦呀? 2. 本月新增職工,個(gè)稅申報(bào)時(shí)收入5000有,后面扣除費(fèi)用為什么沒有?造成不該交稅,反而個(gè)稅有數(shù)了。 3.做企業(yè)所得稅申報(bào),沒找到填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
1、境內(nèi)支出憑證要求:對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為單位的,以對(duì)方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒做過,請(qǐng)問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營(yíng)業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


之前用舊電腦都是這么算的,換了新電腦就不對(duì)了,有沒有解決辦法
老師說的是應(yīng)該所有人的工資加在一起,然后累計(jì)扣除?還是個(gè)人工資累計(jì)扣除,然后在合計(jì)稅額?
?你好;? 你是不是沒有備份 ;導(dǎo)入新電腦;導(dǎo)致你專項(xiàng)扣除數(shù)據(jù)這些累計(jì)扣除費(fèi)用這些不對(duì)? ?