你好,你可以直接在今年進行補計提就可以了。
老師,今天1月份才發(fā)11-12月份工資,去年之前會計少計提了500元,我是不是1月份在補計提500元?還有今天1月份工資還沒有發(fā),我是個稅零申報了,現(xiàn)在做1月份的賬要不要計提1月份的工資
老師,12月份年底做賬沒有發(fā)放11月份工資,應(yīng)該就不用做發(fā)放工資的分錄吧?1月發(fā)放11月和12月份工資,補做發(fā)放11月份工資的分錄可以嗎?但是11月和12月份工資我都計提了的
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師,我匯算清繳發(fā)現(xiàn)2021年11月份和12月份的工資沒有計提,我需要補提工資,我是返結(jié)賬把憑證做到2021年12月份去,還是做到今年4月份?
老師,我2023年的工資在2024年5月之前還有2023年11和12月沒發(fā),我在匯算清繳時調(diào)增11和12月份的工資了,但是今天又補發(fā)了2023年11月份的工資,我已經(jīng)調(diào)增了,申報了怎么辦?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
去年沒有提最后兩個月的工資,也有30多萬的工資沒有發(fā)放,那我還要把這一塊給調(diào)整出來嗎?
如果你也沒有發(fā)放的話,我覺得沒必要做到2021年了。
其實就是我可以補提,但是申報是按實際發(fā)放申報,以實際申報的金額進行匯算清繳調(diào)整,是這個意思嗎?
你好同學(xué),對,因為你補提了以后,你沒有實際發(fā)放的話沒有意義了。