同學(xué),你好,是本年的累計(jì)
老師工商年報(bào)里面的納稅總額是營(yíng)業(yè)稅金及附加里面的本年累計(jì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本年累計(jì)數(shù)是本年主營(yíng)業(yè)務(wù)群繳納的增值稅及附加稅總額嗎
老師,填寫(xiě)工商年報(bào)里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計(jì)的增值稅,老師,填寫(xiě)本年累計(jì)的增值稅是填寫(xiě)納稅申報(bào)報(bào)主表里24行的應(yīng)納稅額合計(jì)里的本年累計(jì)數(shù),還是填寫(xiě)19行里的應(yīng)納稅額本年累計(jì)數(shù),還是填寫(xiě)27行里的本期已繳稅額的本年累計(jì)數(shù)呀?
填工商年報(bào)時(shí),里面的營(yíng)業(yè)稅是指的營(yíng)業(yè)稅金及附加這個(gè)金額么?
老師,工商年報(bào)里面的納稅總額包括個(gè)稅,附加稅和印花稅嗎
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
但是利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加的本年累計(jì)金額和實(shí)際繳納的金額不一樣呀?實(shí)際繳納了20多萬(wàn),報(bào)表里面只有2W多?
你按電子稅務(wù)局里面的來(lái)就可以了,那個(gè)很準(zhǔn)
電子稅務(wù)局看哪里?
比如你是湖南省,你就找湖南省電子稅務(wù)局
你打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)后,不有是有個(gè)企業(yè)登陸嗎,你輸稅號(hào)進(jìn)去試下就可以了