你好 1.? ? 你這個(gè)本身 就不合理的? ? ;應(yīng)該按照實(shí)際發(fā)生的成本來(lái)做賬的;? 不是 按比例去? 預(yù)估的? 2; 沒(méi)有發(fā)票 只能調(diào)整的; 你們是什么類(lèi)型公司; 怎么會(huì)不知道成本? ??
單位暫估了700萬(wàn)的成本材料發(fā)票,今年的利潤(rùn)表虧損是200萬(wàn),我要多少發(fā)票回來(lái)就不用繳納企業(yè)所得稅?
老師請(qǐng)問(wèn)一下就是之前庫(kù)存商品都是暫估入庫(kù)然后月末把暫估的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒(méi)有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來(lái)還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來(lái)才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
單位發(fā)生的成本,我們已經(jīng)付錢(qián)了,也根據(jù)真實(shí)的資料暫估入庫(kù)了,對(duì)方公司就是一直不提供發(fā)票,后面也不提供,那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本,后期查賬對(duì)于這邊業(yè)務(wù)稅務(wù)所會(huì)處罰我們?認(rèn)為我們沒(méi)有取得成本發(fā)票,我自己要怎么知道哪些沒(méi)有來(lái)發(fā)票?
單位真實(shí)的業(yè)務(wù),銷(xiāo)售,但是我們的供應(yīng)商都不開(kāi)發(fā)票來(lái),我們就正常繳納企業(yè)所得稅,供應(yīng)商不開(kāi)發(fā)票來(lái),我也不做暫估也不做賬,就是付錢(qián)了掛往來(lái),我這樣做賬違法嗎?
做賬的時(shí)候按平時(shí)毛利率暫估的成本,發(fā)票沒(méi)來(lái),就調(diào)整繳納企業(yè)所得稅,這樣違法嗎?還是直接不暫估,直接繳納企業(yè)所得稅,是真實(shí)的業(yè)務(wù),供應(yīng)商不開(kāi)材料發(fā)票來(lái),我是新來(lái)的,我也不知道多少成本
老師,公司收了一筆830萬(wàn),借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個(gè)又不開(kāi)票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話(huà),借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫(xiě)出來(lái)了,還是沒(méi)搞懂,1墊付開(kāi)辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫(xiě)同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對(duì),多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指正
第二十八期學(xué)員,這個(gè)登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)了
公司車(chē)折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車(chē)和二手車(chē)分錄
老師,公司買(mǎi)了一輛二手車(chē),二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上,賣(mài)方寫(xiě)的人名姓“齊”,但是公司對(duì)公賬戶(hù)把這個(gè)錢(qián)打給了姓“陶”這個(gè)怎么處理,9萬(wàn)多不到10萬(wàn)
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶(hù),賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開(kāi)票給客戶(hù)。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶(hù),賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開(kāi)票給客戶(hù)。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
上一個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)做,一直缺發(fā)票,她也不暫估,直接做,我現(xiàn)在接手了怎么辦,我就按少估一點(diǎn)可以嗎?違法嗎
?你好; 沒(méi)有做; 補(bǔ)做進(jìn)去 ; 你現(xiàn)在接受了 核對(duì)下;成本多少;? 計(jì)提了多少;是否多計(jì)提或者少計(jì)提; 去調(diào)整處理 ;? ??
我還有去年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,要開(kāi)發(fā)票,比如貨款一百萬(wàn),客戶(hù)付了十萬(wàn),今年還要開(kāi)九十萬(wàn),上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有暫估,我收到的成本票可以直接用,分錄怎么寫(xiě),銷(xiāo)售分錄怎么寫(xiě)
你好;? 沒(méi)有計(jì)提就補(bǔ)做分錄即可 ; 補(bǔ)做? ;? ? ? 你這個(gè)跨年了? 這個(gè)是貨物發(fā)票嗎? ?
跨年了怎么補(bǔ)計(jì)提
? ? 借庫(kù)存商品; 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款;? 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ; 借 銀行存款貸以前年度損益調(diào)整貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品? ?
我做賬這樣做,是不是要去更正企業(yè)所得稅表,不更正會(huì)怎么樣,我如果就做正常主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,查到會(huì)不會(huì)處罰會(huì)計(jì)
你好;? ?是的 到時(shí)年報(bào)要改; 改你21年年報(bào);按照 補(bǔ)做的? 收入和稅額去報(bào)稅 ;? ?會(huì)罰款的? ?
會(huì)不會(huì)處罰我
?你 如果是 漏報(bào)的話(huà); 你辦稅人員 是有責(zé)任的; 會(huì)可能虛假申報(bào)罰款你們的? ?
什么叫漏報(bào)?
?你好; 你現(xiàn)在不就是漏報(bào)收入了嗎 。 你們應(yīng)該報(bào)收入沒(méi)有報(bào)? ??
老板不愿意報(bào),做未開(kāi)票收入是吧
?你好;? ? ?是 ;沒(méi)有開(kāi)票 產(chǎn)生的收入報(bào)無(wú)票收入報(bào)稅? ??