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上一年度企業(yè)通過管理費(fèi)用,計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬,本年度確定不能發(fā)放。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),調(diào)整了管理費(fèi)用,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理怎么做?

2022-05-25 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-25 12:00

您好同學(xué),不能發(fā)放的話,咱反沖當(dāng)時(shí)的憑證,借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。

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您好同學(xué),不能發(fā)放的話,咱反沖當(dāng)時(shí)的憑證,借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
2022-05-25
你好,用以前年度損益,調(diào)整多記的管理費(fèi)用,如果盈利,是需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的,更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào),會有滯納金
2024-04-16
您好 請問單位用的什么會計(jì)準(zhǔn)則
2022-09-16
您好,把這個(gè)分錄紅沖,上面的-10是不是正數(shù)哦,,現(xiàn)在是紅沖分錄 借:未分配利潤-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬 申報(bào)更正前年所得稅匯繳申報(bào),把利潤表里的管理費(fèi)用減少10萬,調(diào)增的工資更正為不用調(diào)整
2025-04-26
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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