你好,。您好,對(duì)方給您開700的負(fù)數(shù)發(fā)票。 然后您坐前面的負(fù)數(shù)分錄。然后您坐前面的負(fù)數(shù)分錄。
保險(xiǎn)公司開給我們的專票,我入賬時(shí)候做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款。專票還沒認(rèn)證,現(xiàn)在因?yàn)榻痤~多開了700多,現(xiàn)在需要退回去重開,那我怎么做賬啊
上半年公司購(gòu)買了保險(xiǎn)現(xiàn)在要退了,我們已開了紅字信息表給保險(xiǎn)公司。當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄如下:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在怎么做分錄,我做如下分錄是否正確?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
老師請(qǐng)問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務(wù)費(fèi)已經(jīng)做了帳,借:在建工程,借 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款一A公司,現(xiàn)在沒有抵扣,上個(gè)月對(duì)賬發(fā)現(xiàn)開多了15W多,像這樣已做待認(rèn)證了,還能退回發(fā)票給他們重新開嗎?如果不行如何處理?會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時(shí)候這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢
支付貨款,計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi):借:應(yīng)付賬款貸銀行存款其它業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))拆成兩筆分錄怎么寫
你好老師 經(jīng)營(yíng)超市業(yè)務(wù)預(yù)付貨款50000元買牛肉會(huì)計(jì)分錄怎么做
關(guān)于匯率差,我們會(huì)換外幣去付費(fèi)用,我固定業(yè)務(wù)系統(tǒng)的匯率,所有的匯率算到換匯差異里面,這種會(huì)不會(huì)有什么弊端?
老師,白酒的發(fā)票能報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)蔬菜水果5680元及運(yùn)費(fèi)2000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司有個(gè)員工,也是股東,從去年12月開始未發(fā)放工資,也未申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月讓補(bǔ)發(fā),期間借款了6萬,想知道一下子申報(bào)12萬多會(huì)不會(huì)有什么誰收風(fēng)險(xiǎn)
日本人在廣州設(shè)廠,怎么把賺的錢轉(zhuǎn)回日本,怎么做分錄
老師這個(gè)題是怎么解出來的?麻煩給我寫個(gè)詳細(xì)步驟吧,插值法不用寫
如何通過公式提取貸款的天數(shù)呢
老師,我準(zhǔn)備工商年報(bào),注冊(cè)聯(lián)絡(luò)員時(shí),法人信息我核對(duì)很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯(cuò)誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進(jìn)去
不是的,這個(gè)700直接退給我們賬上了。多開的發(fā)票退回去,按照扣了700后的金額給我們提供新發(fā)票。我是直接在本月做之前憑證的紅字,再重新根據(jù)新票做藍(lán)字么
。這筆業(yè)務(wù)正規(guī)處理是把這張發(fā)票退回去重開。再開正確的發(fā)票。
然后你按正確的入賬和勾選。
退回來的,原來記應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在就紅沖應(yīng)付賬款。