你好,暫估和發(fā)票一致的話,你可以直接把發(fā)票放到去年的憑證后面,如果不一致的話,需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
老師,去年暫估成本,今年來發(fā)票多了2000,分錄是借利潤分配-未分配利潤,貸應付賬款,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不相等,正好差了2000,可以再寫一個上面相反的分錄沖銷了嗎?
老師,去年計提了費用發(fā)票,今年4月份補進來了。我是要把去年的分錄負數(shù)沖銷嗎?那進來的發(fā)票又怎么寫分錄呢?跟未分配利潤有關系嗎?
老師,請問一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖?發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的,借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛?不懂怎么做好了
去年12月份的水電費付款了,但發(fā)票今年2月份才回來,那需要在12月份預提這筆費用出來嗎?分錄怎么寫呢
老師我去年計提成本計提多了,今年能不能把發(fā)票沒開的沖以前年的未分配利潤,然后今年重新計提成本,因為去年提的太多了,利潤已經(jīng)是負數(shù)了,今年沒有成本的話要交稅,我能不能去年計提沒用完的重新計提成本
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進行預繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進的農(nóng)貿(mào)市場的攤位費怎么做賬,要繳納那些稅款
老師你好!匯算清繳里面期間費用銷售費用里面的各項稅費指的是哪方面稅費???
謝謝老師
不用客氣,工作愉快