這個(gè)跟計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是一樣的原理。 譬如:計(jì)提準(zhǔn)備5%,上年末應(yīng)收賬款余額10000,那么應(yīng)提500; 本年末應(yīng)收賬款余額8000,那么應(yīng)提400,注意是應(yīng)提而不是補(bǔ)提;由于賬上余額是500,那么就要沖減100。 如果本年末應(yīng)收賬款余額20000,那么應(yīng)提1000,由于賬上余額是500,那么就要補(bǔ)提500。
老師,我四個(gè)季度損益表相加不就是我全年的累計(jì)數(shù)嗎,可是我1季度加上后三個(gè)季度不相等 ,原因是科目期初 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 本年累計(jì)借方 貸方有數(shù)據(jù),這個(gè)期初 管理費(fèi)用 本年累計(jì)借方 貸方有數(shù)據(jù)啥意思呢?
老師這個(gè)問題是上年累計(jì)是貸方100,那今年也是貸方60不就是相加就160可以嗎?還是不太明白求解
老師,那這個(gè)本年累計(jì)發(fā)生額,這個(gè)是怎么算的?這些數(shù)字都是怎么出來的?應(yīng)該看什么賬本
老師,這個(gè)題目答案是,貸方700 因?yàn)槠谀┵J方余額年初貸?本期貸?本期借, 但我有點(diǎn)不明白的是1、累積折舊屬于資產(chǎn)類, 為什么用期末貸方余額計(jì)算呢? 2、它借方200,貸方600?300,借貸必相等的話應(yīng)該是借方加700吧
老師,年中建賬時(shí),本年累計(jì)數(shù)借貸有差額。 我看大家都說如果期末無余額的科目不用錄入本年累計(jì)數(shù)借貸方,可是比如,應(yīng)收賬款年初借方300,本年累計(jì)貸方300,期末無余額。這種不用錄入嗎?不錄入本年累計(jì)那不本年累計(jì)就不相等了?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
不太明白
反正是不是跨年的都需要沖減是這個(gè)意思嗎
說白了計(jì)提都是以當(dāng)年年末的余額為依據(jù), 某科目應(yīng)計(jì)提金額=當(dāng)年年末的余額*計(jì)提比例 如果某科目應(yīng)計(jì)提金額>某科目賬面余額, 那么,應(yīng)補(bǔ)提金額=?科目應(yīng)計(jì)提金額-某科目賬面余額; 如果某科目應(yīng)計(jì)提金額<某科目賬面余額, 那么,應(yīng)沖減金額=?某科目賬面余額-科目應(yīng)計(jì)提金額;