您好 中途建賬,5月份開始,先只錄入銀行存款,銀行存款是和4月底銀行賬單余額一樣
老師,您好,有一筆錯(cuò)帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會(huì)不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
銀行存款日記賬余額為80000元,銀行對(duì)賬單上的余額為82425元,未達(dá)賬項(xiàng)有:(1)企業(yè)于6月30日存入從其他單位收到的轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)8000元,銀行尚未入賬;(2)企業(yè)于6月30日開出的轉(zhuǎn)賬支票6000元,現(xiàn)金支票500元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬和取款手續(xù),銀行尚未入賬。(3)委托銀行代收的外埠存款4000元,銀行已經(jīng)收到入賬,但收款通知尚未到達(dá)企業(yè)。(4)銀行受運(yùn)輸機(jī)構(gòu)委托代收運(yùn)費(fèi),已經(jīng)從企業(yè)存款中付出150元,但企業(yè)尚未接到轉(zhuǎn)賬付款通知。(5)銀行計(jì)算企業(yè)的存款利息75元,已經(jīng)記入企業(yè)存款戶,但企業(yè)尚未入賬。要求1:編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”2:企業(yè)實(shí)際能夠動(dòng)用的銀行存款余額為()元3:出納是否可以根據(jù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)整企業(yè)銀行存款賬面記錄()4:銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單作為會(huì)計(jì)檔案可以保存()年
請(qǐng)問老師,銀行存款月中可以為負(fù)數(shù),因?yàn)榭赡苋胭~時(shí),先入的付款,后入的收款,就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是截止月底,銀行存款應(yīng)該是借方余額,如果到月底銀行存款是貸方余額,那就是有問題的,是嗎?或者可以說是當(dāng)月的收款入在了次月,導(dǎo)致當(dāng)月銀行存款是貸方余額,老師幫忙分析一下
了銀行存款日記賬與總賬的余額,抽查了大額銀行存款支出的原始憑證,并獲取了資產(chǎn)負(fù)債表日的所有銀行存款戶的對(duì)賬單,經(jīng)對(duì)各銀行存款戶與對(duì)賬單核對(duì),除工行下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行(賬號(hào):398087668799293)的對(duì)賬單與銀行存款戶存在未達(dá)賬項(xiàng)外,其余各存款賬單均一致。2018年12月31日,銀行存款賬戶余額為387380元,其中工行下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行銀行存款日記賬賬面余額是150380元,銀行對(duì)賬單中銀行存款余額是147000元。經(jīng)查對(duì)發(fā)現(xiàn)以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng):(1)12月29日,委托銀行收款(A公司)12500元,銀行已入賬,收款通知尚未送達(dá)企業(yè)。企業(yè)于次年1月2日入賬。(2)12月31日,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票4000元,企業(yè)已減少存款,銀行尚未入賬銀行已于次年1月1日賬。(3)12月31日,銀行已代付企業(yè)電話費(fèi)2500元,銀行已入賬,企業(yè)尚未收到付款通知。企業(yè)已于次年1月3日入賬。(4)12月31日,企業(yè)收到B公司貨款轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)17380元,企業(yè)已收款入賬,銀行尚未人賬,銀行于次年1月2日人賬?!締栴}】根據(jù)上述業(yè)務(wù)資料,完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表的填制.
中途建賬,5月份開始,先只錄入銀行存款,銀行存款是和4月底銀行賬單余額一樣嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
5月流水有支付4月的業(yè)務(wù)單子,那我錄入是只錄入5月份的單子還是5月份發(fā)生的都要錄入呢
你說的是寫會(huì)計(jì)憑證么?
對(duì),寫會(huì)計(jì)憑證,另外我們有個(gè)行業(yè)的系統(tǒng),系統(tǒng)是新啟用業(yè)務(wù)錄入的都是5月份的單子,我該怎么做呢
有支付4月份的單據(jù)也要寫分錄 只要是五月份發(fā)生的都要入賬
好的,錄入的期初銀行存款,我就寫銀行對(duì)賬單美金和人民幣最后的余額,對(duì)吧
單位有美金賬戶余額?
對(duì),收付款是美金+人民幣
那要把外幣換位為人民幣錄入
可以錄入兩個(gè)幣種嗎?如果換為人民幣錄入,折算是按照最后一天的匯率來折算是嗎老師
要換算為人民幣錄入哈 折算是按照4月最后一個(gè)工作日的匯率來折算
好的謝謝老師,再請(qǐng)問后面計(jì)算好各種資產(chǎn)損益類數(shù)據(jù),再補(bǔ)進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)期初數(shù)據(jù)就可以是嗎?去除銀行存款,銀行存款已經(jīng)錄入了
是的 最終資產(chǎn)負(fù)債表要填平
好的明白了謝謝老師,5分好評(píng)
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快