你好,你單位第一次申報(bào)季度所得稅,是從什么時(shí)候開始的?
請(qǐng)問21年12月底應(yīng)付職工薪酬貸方余額是1000,那么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,是不是需要調(diào)增1000元呢?
老師,請(qǐng)問一下,我公司如果在21年盈利,需要計(jì)提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計(jì)提,22年申報(bào)繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候,用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問下如果公司注冊(cè)時(shí)間是21年12月底,那今年要不要報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師,請(qǐng)問下如果企業(yè)今年4月剛辦好稅費(fèi)種,那是不是就不需要報(bào)去年匯算清繳年報(bào)了?
老師,您好,想請(qǐng)問一下,如果公司想要年中注銷,那注銷之前它是不是要先把企業(yè)所得稅匯算清繳之后再注銷呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費(fèi)基數(shù)下限是多少
老師 住宿費(fèi)開的開進(jìn)來專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策的條件是什么
請(qǐng)問公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費(fèi),計(jì)入那個(gè)明細(xì)
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬,增值稅是9%,總包公司說稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國(guó)外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
22年1月報(bào)的
你好,那就需要做 2021年匯算清繳申報(bào)的?