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老師,匯算清繳A106000的數(shù)據(jù)怎么填?

2022-05-24 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-24 15:07

您好 匯算清繳A106000的數(shù)據(jù) 自己不好填寫的 都是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:08

那我是直接點(diǎn)擊保存就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:08

是的?直接點(diǎn)擊保存就可以了

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:10

請(qǐng)問A107040需要填寫嗎?提示我們是小微企業(yè),必選。然后我在第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填?是直接0 嗎?還是什么?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:11

也不要自己填寫 是系統(tǒng)自動(dòng)帶入第一行數(shù)據(jù)的

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:11

因?yàn)槲覀儧]有繳納所得稅,所以數(shù)據(jù)帶出來是0,可以這么理解不

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:12

這樣理解正確的哈

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:12

我的主表也是直接帶入進(jìn)來了

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:13

數(shù)據(jù)核對(duì)無誤 就可以保存 提交申報(bào)了

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:14

我在2021年1月繳納的上年度的第四季度所得稅金額,需要填到這個(gè)主表里面嗎?我看這邊的最終數(shù)據(jù)和我利潤表有相差,是所得稅繳納的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:15

不需要填寫所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)啊

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:15

您利潤表什么數(shù)據(jù)有差額

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:17

哦哦,我看這個(gè)主表只填到利潤總額,沒有填至凈利潤。謝謝老師。核對(duì)利潤總額無誤就可以申報(bào)了是吧

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:18

核對(duì)利潤總額無誤就可以申報(bào)了 是的

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:19

風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么辦?

風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么辦?
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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:22

我的表里面數(shù)據(jù)是一致的

我的表里面數(shù)據(jù)是一致的
我的表里面數(shù)據(jù)是一致的
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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:25

您多刷新幾次 然后看看

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:27

請(qǐng)問這個(gè)有影響嗎?實(shí)際是沒有成本,也乜有職工教育經(jīng)費(fèi)的

請(qǐng)問這個(gè)有影響嗎?實(shí)際是沒有成本,也乜有職工教育經(jīng)費(fèi)的
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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:28

如果是單位真實(shí)情況 可以忽略提示

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快賬用戶7006 追問 2022-05-24 15:30

我在職工薪酬支出里面,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填一樣的,后面稅收金額正常填一樣的是吧

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:33

計(jì)提的工資匯算清繳前都發(fā)放了 申報(bào)了個(gè)人所得稅嗎

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您好 匯算清繳A106000的數(shù)據(jù) 自己不好填寫的 都是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的
2022-05-24
是,匯算清繳的A106000是自動(dòng)生成數(shù)據(jù)
2025-03-24
你好是的,是這么做的。
2021-05-27
您好,這個(gè)是自動(dòng)生成的哦
2024-04-10
你好 本列數(shù)據(jù)是稅局核定下發(fā)的(盈利顯示為正數(shù),虧損顯示為負(fù)數(shù)),數(shù)據(jù)提取規(guī)則為: 第11行提取A100000第19-20行金額。 第1行至第10行提取以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以“-”號(hào)填列)。? ? ? ? ?? 注:發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的,按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報(bào)。
2024-02-26
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