您好 匯算清繳A106000的數(shù)據(jù) 自己不好填寫的 都是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的
老師,匯算清繳A106000的數(shù)據(jù)怎么填?
老師想個(gè)稅匯算清繳,數(shù)據(jù)怎么填不了
老師匯算清繳時(shí)候,年報(bào)數(shù)據(jù)是填賬上的數(shù)據(jù),還是填匯算清繳變動(dòng)后的數(shù)據(jù)
老師,匯算清繳表格A106000里本年度境內(nèi)所得額怎么填寫
請(qǐng)問老師,匯算清繳A106000表當(dāng)年虧損怎么填不上
老師,計(jì)提的盈余公積能否轉(zhuǎn)增資本?是季度凈利潤的10%嗎?
我們是路上施工的、有個(gè)勞務(wù)公司專門幫我們收尾、大半年下來了合計(jì)有20萬、現(xiàn)在他們開票、票面上必須要備注工程名稱、他們?nèi)请s工、這怎么備注啊
工傷理賠到公司了,轉(zhuǎn)給個(gè)人直接備注工傷理賠可以嗎
老師,麻煩你再給我說說就是那個(gè)計(jì)提工資的事兒,就是他是那個(gè)公益基金會(huì)嘛,就是那個(gè)計(jì)提了一個(gè)人的工資,但是發(fā)放的時(shí)候是。做到了其他沒有實(shí)際發(fā)放,做到其他應(yīng)付款。但是他那個(gè)社保是正常交的,就是他發(fā)放的時(shí)候就是個(gè)人部分也是給他扣除了??鄢艘院螅瑢?shí)際發(fā)放的那個(gè)部分是掛到了其他應(yīng)付款。但是他這個(gè)月的話,已經(jīng)辦了,就是退休了。就是我們?cè)偻蟮脑?,這個(gè)工資是怎么做呢? 嗯,計(jì)提你那個(gè)意思是還需要計(jì)提,但是他之前掛的他發(fā)放的那個(gè)其他應(yīng)付款那一塊兒,嗯,需要調(diào)整嗎?
收到國際匯款,我們又不用開票,是直接入主要也去收入嗎?
窗簾作為固定資產(chǎn)入賬還是管理費(fèi)?
老師,我們是物業(yè)公司,開具發(fā)票提是這個(gè)問題,是什么情況呢,之前都能開具水費(fèi)發(fā)票
老師我單位從對(duì)方單位買貨,可是他家就是不給開發(fā)票,老板跟對(duì)方老板急眼了,也不給開,應(yīng)該如何處理?
老師,有事要咨詢,公司清稅之后,收到一筆之前的貨款,如何合理的把錢拿出來呢?
老師,您好!公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我能把所有進(jìn)項(xiàng)勾選掉嗎
那我是直接點(diǎn)擊保存就可以了嗎?
是的?直接點(diǎn)擊保存就可以了
請(qǐng)問A107040需要填寫嗎?提示我們是小微企業(yè),必選。然后我在第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填?是直接0 嗎?還是什么?
也不要自己填寫 是系統(tǒng)自動(dòng)帶入第一行數(shù)據(jù)的
因?yàn)槲覀儧]有繳納所得稅,所以數(shù)據(jù)帶出來是0,可以這么理解不
這樣理解正確的哈
我的主表也是直接帶入進(jìn)來了
數(shù)據(jù)核對(duì)無誤 就可以保存 提交申報(bào)了
我在2021年1月繳納的上年度的第四季度所得稅金額,需要填到這個(gè)主表里面嗎?我看這邊的最終數(shù)據(jù)和我利潤表有相差,是所得稅繳納的費(fèi)用
不需要填寫所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)啊
您利潤表什么數(shù)據(jù)有差額
哦哦,我看這個(gè)主表只填到利潤總額,沒有填至凈利潤。謝謝老師。核對(duì)利潤總額無誤就可以申報(bào)了是吧
核對(duì)利潤總額無誤就可以申報(bào)了 是的
風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么辦?
我的表里面數(shù)據(jù)是一致的
您多刷新幾次 然后看看
請(qǐng)問這個(gè)有影響嗎?實(shí)際是沒有成本,也乜有職工教育經(jīng)費(fèi)的
如果是單位真實(shí)情況 可以忽略提示
我在職工薪酬支出里面,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填一樣的,后面稅收金額正常填一樣的是吧
計(jì)提的工資匯算清繳前都發(fā)放了 申報(bào)了個(gè)人所得稅嗎