借:生產成本459000 制造費用86700 管理費用125460 銷售費用45900貸:應付職工薪酬-工資703000 應付職工薪酬-福利費14060
甲企業(yè)2019年5月份應付職工工資總額為693000元,“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業(yè)行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構人員工資為17400元。請編制甲企業(yè)相關的會計分錄
標題甲企業(yè)2019年5月份應付職工工資總額為693000元,“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業(yè)行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構人員工資為17400元。請編制甲企業(yè)相關的會計分錄
3.甲企業(yè)2017年7月份應付職工工資總額為693000元,“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業(yè)行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構開!人員工資為17400元。甲企業(yè)應編制會計分錄:
企業(yè)本月應付工資302,000元工資費用分配匯總表中列示的產品生產人員工資為20萬元。車間管理人員工資為5萬元,企業(yè)行政管理工人員工資為40,400元,銷售人員工資為11,600元,要求編制工資的分配即按分配工資額的14%提取職工福利費。
(1)本月應付工資總額703000元,工資費用分配匯總表中列示的產品生產人員工資為450000元,車間管理人員工資為85000元,企業(yè)行政管理人員工資為123000元,專設銷售機構銷售人員工資為45000元。公司按職工工資總額的2%計提福利費。編制(1)單位社保及住房公積金費用計提分配表
老師,我們公司正常業(yè)務都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關業(yè)務發(fā)生的會計分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務,那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數據呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務局,出現(xiàn)倆個房產稅,是不是重復計算了
零基礎轉行出納,主要學哪些內容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數和負數嗎? 如果不能,負數如何開
借:生產成本459000 制造費用86700 管理費用125460 銷售費用45900 貸:應付職工薪酬-工資703000 應付職工薪酬-福利費14060