你好,利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,本來就不一致的。利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
財務(wù)報表的利潤表的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致,是哪里有問題呢
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額不一致的原因是什么
老師,財務(wù)報表里面的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表里面的利潤總額是一樣的嗎
老師,請問財務(wù)系統(tǒng)顯示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的未分配利潤不一致,不一致原因是資產(chǎn)負(fù)債表包含了去年年底未分配利潤,不一致是否有問題。
財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤+利潤表的本月利潤總額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤余額要怎么調(diào)整呢
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那為什么有的是兩個數(shù)一樣的呢
我其他公司基本兩個數(shù)都一樣,不一樣的兩個數(shù)是我中途就別人那接手過來的,導(dǎo)致兩個數(shù)據(jù)不一樣,這兩個數(shù)不一樣的情況下,我申報企業(yè)所得稅匯算清繳按還是利潤表上的利潤總額來嗎?
你好,比如當(dāng)年虧損的情況下,不涉及所得稅,二者就是一樣的。 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系,正確的應(yīng)當(dāng)是這樣 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
那老師我匯算清繳去年的,利潤總額是不是按照利潤表來填寫企業(yè)所得稅那張表呢
你好,匯算清繳的時候,利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計啊?
老師情況是這樣的,第一張和第二張圖是我從三季度做賬出的表,其實第三張是原來別的會計申報的二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,我在申報三季度是不是要把原來的二季度的加上去,三季度的利潤就是這樣的,
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我是中途從別人手里交接過來的,三季度做賬第一張和第二張是我系統(tǒng)里面做賬的數(shù)據(jù),利潤總額負(fù)八千多,然后第三張和第四張圖是原來會計申報的利潤表,利潤總額負(fù)兩萬多,后面我申報的三季度的要不要加上原來的,加上了也就是我第五張和第六張,可惜一次只能發(fā)三張
你好,是還有什么疑問嗎
就是我三季度從別人交接過來的,但是別人二季度已經(jīng)包過財務(wù)報表和利潤表了,我申報三季度要不要加上他二季度申報的啊
你好,申報三季度,是包括二季度數(shù)據(jù)的?
那我申報要把二季度的加上去對嘛,但是我做賬系統(tǒng)里的就對不上了,因為中途交接過
你好,是的 做賬系統(tǒng)需要加上前面兩個季度的發(fā)生額,這樣才可以對上啊?
做賬系統(tǒng)怎么加上前兩個季度的。
你好,自己手工計算加上 因為你建賬的時候,沒有包括前兩個季度的數(shù)據(jù)?
是的沒有加上前兩個季度的,
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)