您好!應(yīng)該有些是納稅調(diào)增項(xiàng)目,比如招待費(fèi)、廣告費(fèi)、員工福利費(fèi)等。
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)做調(diào)整調(diào)減,但是我們要補(bǔ)交一萬(wàn)多稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)一般是什么原因造成
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)做調(diào)整,但是要補(bǔ)交一萬(wàn)多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一般是什么原因造成?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)做調(diào)整,但是要補(bǔ)交一萬(wàn)多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一般是什么原因造成?
請(qǐng)問(wèn)老師,這筆調(diào)整分錄對(duì)2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是否有影響,這筆調(diào)整分錄對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)的調(diào)整也沒(méi)有確認(rèn)損益,我認(rèn)為不對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳造成影響。
比如說(shuō)2020年企業(yè)所得稅匯繳清算有問(wèn)題,有一個(gè)成本發(fā)票沒(méi)做進(jìn)去,是不是21年,22年企業(yè)匯繳清算表都要調(diào)整?企業(yè)所得稅匯繳不是一年一匯繳,不是就匯繳當(dāng)年收入當(dāng)年的成本,為什么要調(diào)整21年22年,21年22年調(diào)整企業(yè)所得稅匯繳表里面什么東西?
香港公戶(hù)轉(zhuǎn)大額居間費(fèi)到香港個(gè)人私戶(hù),如何規(guī)劃稅務(wù),謝謝
老師您好,企業(yè)之間借款合同需要交印花稅嗎?還有增值稅納稅義務(wù)是什么時(shí)候?是收到利息再產(chǎn)生嗎還是
老師,那個(gè)個(gè)體戶(hù)稅務(wù)注銷(xiāo)清算申報(bào)預(yù)檢時(shí)提示有個(gè)人所得稅未申報(bào),但是我查了一下往期都報(bào)了啊,會(huì)不會(huì)是我現(xiàn)在注銷(xiāo)還得申報(bào)第三季度的所得?
公司安排有殘疾人就業(yè),企業(yè)享受哪些優(yōu)惠政策?
我們公司是跨境電商公司,銀行對(duì)賬單有美元和人民幣的,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月,美元賬戶(hù)和人民幣賬戶(hù)都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計(jì)下每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅專(zhuān)票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計(jì)啊,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票金額,得看當(dāng)月認(rèn)證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時(shí)怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對(duì)國(guó)外的公司,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有生產(chǎn)
我公司是知識(shí)服務(wù)類(lèi)型,對(duì)方因?yàn)闆](méi)有自己公司,請(qǐng)一個(gè)工程安裝公司開(kāi)了一個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費(fèi),這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問(wèn)投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬(wàn)嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值?
我們沒(méi)有涉及的費(fèi)用要調(diào)增的,對(duì)了員工福利費(fèi)什么情況下才要調(diào)增
超過(guò)工資14%部分要納稅調(diào)增
老師,我們沒(méi)有涉及的費(fèi)用要調(diào)增的項(xiàng)目,但是還是要補(bǔ)交一萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這種一般是什么情況造成的
是不是你們以前計(jì)入費(fèi)用的沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳還是沒(méi)有收到發(fā)票所以要調(diào)增呢
那無(wú)票費(fèi)用要在哪里調(diào)整的?
在A(yíng)105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(2017版),第30行,扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他欄填報(bào)