你好 沒有辦法,出具對方注銷的證明可以稅前扣除的?
請問老師,我公司收到客戶款9萬多,但對方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個人賬戶轉(zhuǎn)過來的,我們已經(jīng)給對方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
老師,我公司一個客戶欠我們19萬多得票沒開過來。結(jié)果對方把公司注銷了。我們還有什么辦法追要發(fā)票嗎?
我們欠原材料供貨商貨款100多萬,我們公司沒有付款,對方公司也從來沒有給我們開過發(fā)票,如果后面對方公司已個體名義給我們開票,我們把錢打到個體賬戶上,這樣行不行
對方公司要注銷了,我們還欠了他們幾百萬發(fā)票,我們一個月開不出來這么多發(fā)票,怎么辦?除了去稅務(wù)局增加發(fā)票份數(shù)還有什么辦法嗎?
我司欠對方的工程專修款已經(jīng)付清了,可是發(fā)票沒給齊,對方不開過來了,要怎么辦呢?這個工程款前面對方起訴我司,走了調(diào)解程序,有調(diào)解書,規(guī)定了要付款,我們還有一家公司還有點沒付,現(xiàn)在對方又不開票過來還追款,前面調(diào)解書是其他人處理的,也沒注明沒收到發(fā)票,需要發(fā)票收到后在付款,沒有這項說明,我們是有幾個關(guān)聯(lián)公司找了這家裝修公司,調(diào)解書把幾個公司的放在一起了,我們要怎么處理呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
可以把對方得注銷證明釘在憑證后面把這19萬就可以稅前抵扣是嗎?老師。還用跟稅務(wù)局做備案不
匯算清繳時上傳相關(guān)資料可以稅前扣除。
好的謝謝老師
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