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要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務內容:1·根據(jù)上述資料編制會計分錄2·登記"丁"字帳(不考慮期初余額)3·根據(jù)會計分錄編制科目匯總表1.1日,接受某企業(yè)貨幣資金投資100000元,款存銀行2.1日,從其他金融機構取得六個月借款80000元3.8日,公司購入原材料一批,價款60000元,增值稅率13%,以銀行匯票結算,材料已驗收入庫4.12日,職員張帆公出借支差旅費2000元,財務以現(xiàn)金支付5.18日企業(yè)購入不需要安裝設備一臺,發(fā)票注明買價50000元,增值稅進項稅額6500元,款項以銀行存款全部付清6.18日張帆公出結束,報差旅費1800元,余款交回財務7.20日,公司以銀行存款80000元,發(fā)放取工工資8·22日公司以銀行存款支付為希望工程捐款10000元,銀行手續(xù)費500元9·24日,車間計提折舊15000元;管理部門計提折舊10000元10.25日,分配公司職工工資80000元,其中:生產工人工充50000元;車間人員工資20000元;管理部門人員工資10000元

2022-05-23 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-23 13:55

同學你好 1 借,銀行存款100000 貸,實收資本100000 2 借,銀行存款80000 貸,短期借款80000 3 借,原材料60000 借,應交稅費一應增一進項7800 貸,其他貨幣資金67800 4 借,其他應收款2000 貸,庫存現(xiàn)金2000 5 借,固定資產50000 借,應交稅費一應增一進項6500 貸,銀行存款56500 6 借,管理費用1800 借,庫存現(xiàn)金200 貸,其他應收款2000 7 借,應付職工薪酬80000 貸,銀行存款80000 8 借,營業(yè)外支出10000 借,財務費用500 貸,銀行存款10500 9 借,制造費用15000 借,管理費用10000 貸,累計折舊25000 10 借,生產成本50000 借,制造費用20000 借,管理費用10000 貸,應付職工薪酬80000

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快賬用戶u86q 追問 2022-05-23 13:58

11·25日,公司銷售產品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產品發(fā)生運余費用600元,以現(xiàn)金支付12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值率13%,款項已收存銀行。該批原材料的實際成本3000元13·31日,公司收到對外投資收益35000元,款已存銀行14·31日·結轉已完工產品生產成本165800元15·31日,結轉已售產品成本150000元16·31日,結轉各收益類帳戶。各收益類賬戶本期貸方發(fā)生額為:主營業(yè)務收入250000元、其他業(yè)務收入5000元,投資收益35000元

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:00

同學你好,學堂 有規(guī)定,不同的問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解 ;

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快賬用戶u86q 追問 2022-05-23 14:00

這個是同一個問題的下面的內容(T_T)

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:01

同學你好,學堂 有規(guī)定,不同的小問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解 ;

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快賬用戶u86q 追問 2022-05-23 17:30

這個是同一題目下面的小題

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齊紅老師 解答 2022-05-23 17:35

同學你好,不同的小題也要重新在提問區(qū)提問呢,這是學堂的規(guī)定,要不老師也要有處罰的,望理解 ,重新提問后,老師會重新接手的;

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快賬用戶u86q 追問 2022-05-23 17:46

但是重新提問在其他地方發(fā)下面接著的題目,你說題目不全,不能解答,所以我才又接著這邊發(fā)的(╥﹏╥)

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齊紅老師 解答 2022-05-23 17:51

同學你好, 11·25日,公司銷售產品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產品發(fā)生運余費用600元,以現(xiàn)金支付 借,應收賬款283100 貸,主營業(yè)務收入250000 貸,應交稅費一應增一銷項32500 貸,庫存現(xiàn)金600 12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值率13%,款項已收存銀行。該批原材料的實際成本3000元 借,銀行存款5650 貸,其他業(yè)務收入5000 貸,應交稅費一應增一銷項650 借,其他業(yè)務成本3000 貸,原材料3000 13·31日,公司收到對外投資收益35000元,款已存銀行 借,銀行存款35000 貸,投資收益35000 14·31日·結轉已完工產品生產成本165800元 借,庫存商品165800 貸,生產成本165800 15·31日,結轉已售產品成本150000元 借,主營業(yè)務成本150000 貸,庫存商品150000 16·31日,結轉各收益類帳戶。各收益類賬戶本期貸方發(fā)生額為:主營業(yè)務收入250000元、其他業(yè)務收入5000元,投資收益35000元 借,主營業(yè)務收入250000 借,其他業(yè)務收入5000 借,投資收益35000 貸,本年利潤? 老師只能幫助你到這里了,望理解 ;

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快賬用戶u86q 追問 2022-05-23 18:01

這個是最后剩下的題目17·31日,結轉各費用、成本類帳戶。各損失類賬戶本期借方發(fā)生額為:主營業(yè)務成本150000元,其他業(yè)務成本3000元,管理費用21800元,財務費用500元,銷售費用600元,營業(yè)外支出10000元18·31日,計算利潤總額,并按利潤總額的25%計提所得稅,并結轉到本年利潤19·31日,計算并結轉實現(xiàn)的凈利潤20·31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積,按30%計提向投資者分配的利潤21·31日,結轉利潤分配明細賬

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齊紅老師 解答 2022-05-23 18:03

同學你好,學堂 有規(guī)定,不同的小問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解 ;

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1借銀行存款100000 貸實收資本100000
2022-05-23
同學你好 1 借,銀行存款100000 貸,實收資本100000 2 借,銀行存款80000 貸,短期借款80000 3 借,原材料60000 借,應交稅費一應增一進項7800 貸,其他貨幣資金67800 4 借,其他應收款2000 貸,庫存現(xiàn)金2000 5 借,固定資產50000 借,應交稅費一應增一進項6500 貸,銀行存款56500 6 借,管理費用1800 借,庫存現(xiàn)金200 貸,其他應收款2000 7 借,應付職工薪酬80000 貸,銀行存款80000 8 借,營業(yè)外支出10000 借,財務費用500 貸,銀行存款10500 9 借,制造費用15000 借,管理費用10000 貸,累計折舊25000 10 借,生產成本50000 借,制造費用20000 借,管理費用10000 貸,應付職工薪酬80000
2022-05-23
你好,同學 1借,銀行存款100000 貸,實收資本100000
2022-05-30
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-05-23
您好 1·1日,接受某企業(yè)貨幣資金投資100000元,款存銀行 借:銀行存款 100000 貸:實收資本 100000 2·1日,從其他金融機構取得六個月借款80000元 借:銀行存款 80000 貸:短期借款 80000 3·8日,公司購入原材料一批,價款60000元,增值稅率13%,以銀行匯票結算,材料已驗收入庫 借:原材料 60000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60000*0.13=7800 貸:其他貨幣資金 60000%2B7800=67800 4·12日,職員張帆公出借支差旅費2000元,財務以現(xiàn)金支付 借:其他應收款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 5.18日企業(yè)購入不需要安裝設備一臺,發(fā)票注明買價50000元,增值稅進項稅額6500元,款項以銀行存款全部付清 借:固定資產 50000 借:應交稅費-應交增值稅-進項是會餓 6500 貸:銀行存款 56500 6·18日張帆公出結束,報差旅費1800元,余款交回財務 借:管理費用 1800 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:其他應收款 2000 7·20日,公司以銀行存款80000元,發(fā)放取工工資 借:應付職工薪酬 80000 貸:銀行存款 80000 8·22日公司以銀行存款支付為希望工程捐款10000元,銀行手續(xù)費500元 借:營業(yè)外支出 10000 借:財務費用 500 貸:銀行存款 10500 9·24日,車間計提折舊15000元;管理部門計提折舊10000元 借:制造費用 15000 借:管理費用 10000 貸:累計折舊 25000 10.25日,分配公司職工工資80000元,其中:生產工人工充50000元;車間人員工資20000元;管理部門人員工資10000元 借:生產成本 50000 借:制造費用 20000 借:管理費用 10000 貸:應付職工薪酬 80000 11·25日,公司銷售產品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產品發(fā)生運余費用600元,以現(xiàn)金支付 借:應收賬款250000%2B32500=282500 貸:主營業(yè)務收入 250000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額250000*0.13=32500 借:銷售費用 600 貸:庫存現(xiàn)金 600 12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值率13%,款項已收存銀行。 借:銀行存款 5000%2B650=5650 貸:主營業(yè)務收入 5000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 5000*0.13=650
2022-05-23
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