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系統(tǒng)實際出庫,但未開票,增值稅申報申報以實際開票來申報,要怎么處理可以讓ERP的財務(wù)數(shù)據(jù)和納稅申報數(shù)據(jù)保持一致呢

2022-05-23 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 14:13

你好; 未開票報無票收入 ; 和你增值稅 的收入要一致的; 增值稅報的是無票收入和開票收入 ; 而你賬上也得做 無票收入和開票收入合計的; 你ERP上面也得處理無票收入與才行的

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你好; 未開票報無票收入 ; 和你增值稅 的收入要一致的; 增值稅報的是無票收入和開票收入 ; 而你賬上也得做 無票收入和開票收入合計的; 你ERP上面也得處理無票收入與才行的
2022-05-23
所有業(yè)務(wù),皆應(yīng)開票、報稅,不應(yīng)當(dāng)存在差額的。
2021-08-16
同學(xué),你好 建議你跟專管員聯(lián)系,最好是按實際銷項稅額繳稅,看是不是需要到大廳去申報,在電子稅務(wù)局是沒有辦法修改的。
2020-12-11
同學(xué),你好,按申報表的進行申報,這個差額可以用管理費用其他,做個調(diào)整。
2020-12-11
做賬的時候做,借營業(yè)外支出,借銷項稅額108363.54-108363.27
2020-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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