你好需要計算做好了給你
光明公司5月下旬發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、22日取得罰款收入現(xiàn)金400元。2、25日以銀行存款向災(zāi)區(qū)捐贈3000元。3、31日,將損益類有關(guān)收入科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”科目。其中:主營業(yè)務(wù)收入100000元,其他業(yè)務(wù)收入20000元,營業(yè)外收入2000元,投資收益5000元。4、31日,將損益類有關(guān)費(fèi)用科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”科目。其中:主營業(yè)務(wù)成本70000元,稅金及附加1180元,其他業(yè)務(wù)成本15000元,銷售費(fèi)用2000元,管理費(fèi)用3000元,財務(wù)費(fèi)用2000元,營業(yè)外支出3000元。5、31日,按本月實現(xiàn)的利潤總額,計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。(稅率25%,列出計算過程)要求:編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄
利潤形成業(yè)務(wù)1 1、本月?lián)p益類賬戶余額:主營業(yè)務(wù)收入300000元,其他業(yè)務(wù)收入3000元,營業(yè)外收入800元;主營業(yè)務(wù)成本180000元,其他業(yè)務(wù)成本2,500元,營業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費(fèi)用56 000元,財務(wù)費(fèi)用2 450元,銷售費(fèi)用18250元。 (1)編制損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄。 (2)計算本月實現(xiàn)的營業(yè)利潤及利潤總額。 (3)計算本月所得稅(稅率25%),并編制計提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄。 2、結(jié)轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤600000元。
利潤形成業(yè)務(wù)1 1、本月?lián)p益類賬戶余額:主營業(yè)務(wù)收入300000元,其他業(yè)務(wù)收入3000元,營業(yè)外收入800元;主營業(yè)務(wù)成本180000元,其他業(yè)務(wù)成本2,500元,營業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費(fèi)用56 000元,財務(wù)費(fèi)用2 450元,銷售費(fèi)用18250元。 (1)編制損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄。 (2)計算本月實現(xiàn)的營業(yè)利潤及利潤總額。 (3)計算本月所得稅(稅率25%),并編制計提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄。
6.31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入科目的余額,其中主營業(yè)務(wù)收入30000元,其他業(yè)務(wù)收人10000元,投資收益150000元,營業(yè)外收入20000元7.31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類費(fèi)用科目的余額,其中:主營業(yè)務(wù)成本20000元,銷售費(fèi)用8000元,稅金及附加8500元,管理費(fèi)用34500元,財務(wù)費(fèi)用2000元,其他業(yè)務(wù)成7000元,營業(yè)外支出60000元8.31日,按本月實現(xiàn)利潤總額的25%計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。
7結(jié)轉(zhuǎn)損益類費(fèi)用科目余額,其中主營業(yè)務(wù)成本210000,銷售費(fèi)用8000稅金及附加8500管理費(fèi)34500財務(wù)費(fèi)用2000其他業(yè)務(wù)成本7000營業(yè)外支出600008按本月實現(xiàn)利潤總額的25%計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅會計分錄帶金額,摘要
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
這里只有費(fèi)用沒有收入,利潤是負(fù)數(shù)