同學(xué),你好 按實(shí)申報(bào)就可以的
你好,老師,個(gè)體工商戶有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以開票,那么他所交的稅有哪些?收到的款可以直接轉(zhuǎn)到個(gè)人嗎?需要交其他什么稅不?
定額征收的個(gè)體工商戶通過在銀行開通的個(gè)體工商戶收款碼收到的款項(xiàng)如果金額過高,有什么需要注意的嗎?會(huì)被稅務(wù)局監(jiān)控嗎?季度或者月度收款金額最好不要超過多少?
老師您好,以個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦的收款碼收款,款項(xiàng)進(jìn)到經(jīng)營(yíng)者個(gè)人賬戶,如果金額達(dá)到1000萬,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
您好老師:個(gè)體工商戶用營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理的銀行收款碼,經(jīng)營(yíng)者本人微信里的零錢通過掃銀行收款碼進(jìn)入個(gè)人賬戶算營(yíng)業(yè)收入嗎?需要交稅嗎?謝謝!
老師好,個(gè)體工商戶給我們開了一張發(fā)票,合同是與該公司簽訂,但合同上注明的收款信息是經(jīng)營(yíng)者個(gè)人。并且對(duì)方給我們出了蓋章證明,證明要支付經(jīng)營(yíng)者個(gè)人。那我們?nèi)绻Ц哆@個(gè)個(gè)人,可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
老師您好那都會(huì)涉及到什么稅呢?錢也沒進(jìn)公戶,主要也沒有公戶,也從來沒有申報(bào)過?
同學(xué),你好 個(gè)體戶,法人收貨款的賬戶是當(dāng)作個(gè)體戶賬戶的 繳納增值稅、個(gè)稅、附加稅