你好,實際發(fā)生多少,在賬載金額填寫多少就可以的,不用非得靠著這個8%的比例。
老師,請問所得稅匯算清繳職工薪酬支出與納稅調整明細表鐘,工資薪金支出帳載金額和實際發(fā)生額填一樣的金額嗎,還是說截止12月,賬載金額是計提的金額,實際發(fā)生額是已支付的金額。
請教一下 職工教育經(jīng)費 沒有發(fā)生 匯算清繳有風險提示實際發(fā)生額為0 工資薪金稅收金額比例不足8%是否完整填寫 怎么填報?
公司21年未發(fā)生職工教育經(jīng)費,做匯算清繳時,風險提示:您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【127359.1】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。這樣不會有什么影響吧?
職工教育經(jīng)費支出沒有超過8%扣除比例,賬載金額是1500,實際支出1500,但其中500無發(fā)票,那匯算清繳填職工薪酬支出及納稅調整明細表時,職工教育經(jīng)費支出是如下填么?賬載1500,實際1000,稅收1000,納稅調整500,累計結轉以后年度0。請問實際支出金額和稅收金額是按減去500無票后數(shù)填么?
老師,您好,去年的職工教育經(jīng)費沒有按工資8%的比例計提,那匯算清繳時賬載金額填工資薪金支出的8%還是填和實際發(fā)生額一樣的金額
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調整去年報表嗎?都需要調整哪些報表?
財務軟件可以自動核算主營業(yè)務成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應交增值稅銷項稅額就是被進項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當時沒做這個分錄因為當時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
我實際的確實少,那我這個不用管他了吧
忽略這個提示就可以的。