同學(xué)你好,你的情況是上個月申報了50萬的未開票收入,本月開了40萬的發(fā)票,那你在次月的時候申報在未開票收入那填寫-40
老師,請問我上月開了50萬的票,有10萬是提前開的,報增值稅表時我是應(yīng)該按照50萬報還是按照40萬報,是一般納稅人。
考試,公司上月已交未開票收入50萬,這個月開了40萬的票,納稅申報表上的負(fù)數(shù)是填40萬還是50萬?
請問,勞務(wù)公司,12月開票100萬,收到50萬,暫估了40萬,現(xiàn)在1月份申報個稅,需要連40萬的一起申報嗎
如果我累計銷售總額200萬,無票收入160萬,開票40萬。在11月份實際收入50萬,開票60萬(60萬包含了之前的無票收入)。是不是報增值稅申報時,開票收入填60萬,無票收入填-10萬。這樣合計總收入50萬
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護理機構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負(fù)責(zé)人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預(yù)算會計項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項目支出累計結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
那下次開票的時候再填負(fù)10萬嗎?
同學(xué)你好 是的 下次再填寫