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老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問一般納稅人只能開13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
解答完了嗎
您好同學(xué),具體是什么要求呢
編寫會(huì)計(jì)分錄,老師
借:庫存商品2300 貸:生產(chǎn)成本2300 借:銷售費(fèi)用10000 貸:銀行存款10000 借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 借:現(xiàn)金100 借:管理費(fèi)用900 貸:其他應(yīng)收款1000
老師還有15到22呢
15. 借:銀行存款23400 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3400 16. 借:應(yīng)收帳款93600 貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13600 17. 借:銀行存款20000 貸:預(yù)收賬款20000 轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶。
老師還有18-22
您好,好的,正在解答中
解答完了嗎老師
18.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 19.借:營業(yè)外支出5000 貸:銀行存款5000 20.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 21:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 22:借:本年利潤(rùn) 貸:主營業(yè)務(wù)成本