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某企業(yè)12月份發(fā)生以下經(jīng)業(yè)務(wù)事項(xiàng),請(qǐng)根據(jù)下列題目要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。7.本月倉(cāng)庫(kù)共發(fā)出材料53000元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品22000元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品28000元;車(chē)間一般性耗費(fèi)2000元;行政管理部門(mén)耗用1000元。8.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資20000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資30000元;車(chē)間管理人員工資6000元;公司行政管理人員工資4000元。9.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊9000元,其中生產(chǎn)車(chē)間6000元,行政管理部門(mén)3000元。10.根據(jù)上述業(yè)務(wù)計(jì)算制造費(fèi)用總額,并將其按產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資的比例進(jìn)行分配。11.本月產(chǎn)品全部完工入庫(kù)(其中A完工700件,B完工1600件),且期初無(wú)在產(chǎn)品。12.以銀行存款支付廣告費(fèi)10000元。13.職工王宏預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金付訖。14.王剛出差(參加會(huì)議)回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)900元,交回多余現(xiàn)金100元。15.銷(xiāo)售A產(chǎn)品200件,售價(jià)100元/件,計(jì)20000元,增值稅稅額3400元,上述款項(xiàng)均已收到并存入銀行。16.銷(xiāo)售B產(chǎn)品1000件,售價(jià)80元/件,計(jì)80000元,增

2022-05-21 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-21 17:13

7借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品22000 -B產(chǎn)品28000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸原材料53000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:13

8借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品20000 -B產(chǎn)品30000 制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用4000 貸應(yīng)付職工薪酬60000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:14

9借制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用3000 貸累計(jì)折舊9000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:15

10制造費(fèi)用金額合計(jì)是 2000+6000+6000=14000 A產(chǎn)品分配14000*2/5=5600 B產(chǎn)品分配14000*3/5=8400

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:15

借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品5600 -B產(chǎn)品8400 貸制造費(fèi)用14000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:16

11A產(chǎn)品成本22000+20000+5600=47600 B產(chǎn)品成本28000+30000+8400=66400

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:16

借庫(kù)存商品- A產(chǎn)品47600 -B產(chǎn)品66400 貸生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品47600 -B產(chǎn)品66400

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:17

12銷(xiāo)售費(fèi)用10000 貸銀行存款10000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:17

13借其他應(yīng)收款1000 貸庫(kù)存現(xiàn)金1000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:17

14借管理費(fèi)用900 庫(kù)存現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款1000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 17:18

15借銀行存款23400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅3400

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7借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品22000 -B產(chǎn)品28000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸原材料53000
2022-05-21
7借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品22000 -B產(chǎn)品28000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸原材料53000 8借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品20000 -B產(chǎn)品30000 制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用4000 貸應(yīng)付職工薪酬60000 9借制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用3000 貸累計(jì)折舊9000 10制造費(fèi)用金額合計(jì)是 2000+6000+6000=14000 A產(chǎn)品分配14000*2/5=5600 B產(chǎn)品分配14000*3/5=8400 借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品5600 -B產(chǎn)品8400 貸制造費(fèi)用14000 11A產(chǎn)品成本22000+20000+5600=47600 B產(chǎn)品成本28000+30000+8400=66400 借庫(kù)存商品- A產(chǎn)品47600 -B產(chǎn)品66400 貸生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品47600 -B產(chǎn)品66400 12銷(xiāo)售費(fèi)用10000 貸銀行存款10000 13借其他應(yīng)收款1000 貸庫(kù)存現(xiàn)金1000 14借管理費(fèi)用900 庫(kù)存現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款1000 15借銀行存款23400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅3400
2022-05-21
您好 請(qǐng)問(wèn)是只需要計(jì)算單位成本嗎
2021-12-09
您好 根據(jù)上述業(yè)務(wù)計(jì)算制造費(fèi)用總額,并將其按產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資的比例進(jìn)行分配。本月產(chǎn)品全部完工入庫(kù)(其中A完工700件,B完工1600件),且期初無(wú)在產(chǎn)品。 沒(méi)有前面數(shù)據(jù) 不好寫(xiě)分錄 以銀行存款支付廣告費(fèi)10000元。 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 10000 貸:銀行存款 10000 職工王宏預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金付訖。 借:其他應(yīng)付款 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 王剛出差(參加會(huì)議)回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)900元,交回多余現(xiàn)金100元。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 100 借:管理費(fèi)用 900 貸:其他應(yīng)收款 1000 A產(chǎn)品200件,售價(jià)100元/件,計(jì)20000元,增值稅稅額3400元,上述款均已收到并存入銀行。 借:銀行存款 23400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3400 售B產(chǎn)品1000件,售價(jià)80元/件,計(jì)80000元增值稅稅額13600元,商品發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款80000%2B13800=93800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)入 80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13600
2023-05-16
您好 (1) 借:生產(chǎn)成本-A?16000 借:生產(chǎn)成本-B12000 借:制造費(fèi)用1000 借:管理費(fèi)用9000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產(chǎn)成本-A?20000 借:生產(chǎn)成本-B10000 借:制造費(fèi)用3000 借:管理費(fèi)用4000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬47000 (3) 借:制造費(fèi)用6000 借:管理費(fèi)用4000 貸:累計(jì)折舊10000 (4) 借:制造費(fèi)用3000 借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費(fèi)用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
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