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Q

3.某企業(yè)12月份發(fā)生以下經(jīng)業(yè)務(wù)事項,請根據(jù)下列題目要求編寫會計分錄。1.收到國家投入的貨幣資金200,000元,存入銀行。2.經(jīng)雙方協(xié)商,將所欠A公司的貨款60000元轉(zhuǎn)為A公司對本企業(yè)的投資。3.向銀行取得為期6個月的借款300,000元,年利率6%。款項直接償還前欠某單位的貨款。4.購入不需安裝的設(shè)備一臺,買價20000元,包裝費1200元,運雜費800元,款項已全部用銀行存款支付。5.購入甲材料1000千克,單價50元,計買價50000元,增值稅進項稅額8500元,運雜費200元。上述所有款項尚未支付,材料尚在運輸途中。6.甲材料檢驗入庫。7.本月倉庫共發(fā)出材料53000元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品22000元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品28000元;車間一般性耗費2000元;行政管理部門耗用1000元。8.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費用用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資20000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資30000元;車間管理人員工資6000元;公司行政管理人員工資4000元。9.計提本月固定資產(chǎn)折舊9000元,其中生產(chǎn)車間6000元,行政管理部門3000元

2022-05-21 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 13:02

同學(xué)你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,應(yīng)付賬款 貸,實收資本 3 借,應(yīng)付賬款 貸,短期 借款 4 借,固定資產(chǎn)22000 貸,銀行存款22000 5 借,在途物資50200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項8500 貸,應(yīng)付賬款 6 借,原材料 貸,在途物資 7 借,生產(chǎn)成本一A22000 借,生產(chǎn)成本一B28000 借,制造費用2000 借,管理費用1000 貸,原材料 8 借,生產(chǎn)成本一A20000 借,生產(chǎn)成本一B30000 借,制造費用6000 借,管理費用4000 貸,應(yīng)付職工薪酬 9 借,制造費用6000 借,管理費用3000 貸,累計折舊9000

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齊紅老師 解答 2022-05-21 13:05

同學(xué)你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,應(yīng)付賬款 貸,實收資本 3 借,應(yīng)付賬款 貸,短期 借款 4 借,固定資產(chǎn)22000 貸,銀行存款22000 5 借,在途物資50200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項8500 貸,應(yīng)付賬款 6 借,原材料 貸,在途物資 7 借,生產(chǎn)成本一A22000 借,生產(chǎn)成本一B28000 借,制造費用2000 借,管理費用1000 貸,原材料 8 借,生產(chǎn)成本一A20000 借,生產(chǎn)成本一B30000 借,制造費用6000 借,管理費用4000 貸,應(yīng)付職工薪酬 9 借,制造費用6000 借,管理費用3000 貸,累計折舊9000

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快賬用戶fbxz 追問 2022-05-21 13:06

老師后面還有。10.根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算制造費用總額,并將其按產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資的比例進行分配。11.本月產(chǎn)品全部完工入庫(其中A完工700件,B完工1600件),且期初無在產(chǎn)品。12.以銀行存款支付廣告費10000元。13.職工王宏預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金付訖。14.王剛出差(參加會議)回來報銷差旅費900元,交回多余現(xiàn)金100元。15.銷售A產(chǎn)品200件,售價100元/件,計20000元,增值稅稅額3400元,上述款項均已收到并存入銀行

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齊紅老師 解答 2022-05-21 13:07

同學(xué)你好,學(xué)堂 有規(guī)定,不同的小問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解 ;

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快賬用戶fbxz 追問 2022-05-21 13:12

老師題目超字?jǐn)?shù)了不能一起輸入進去(哭)怎么辦呀老師

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齊紅老師 解答 2022-05-21 13:14

同學(xué)你好,您重新提問后,在問答區(qū)顯示后,老師再接題

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快賬用戶fbxz 追問 2022-05-21 13:28

老師我已經(jīng)把剩下的題目又發(fā)了個新的提問,您可以看到嗎?從第十問開始的,是接著這個題的

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:35

同學(xué)你好,題海中沒有這個題了呢;應(yīng)是其他老師接了

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快賬用戶fbxz 追問 2022-05-21 14:37

那怎么辦呀老師(╥﹏╥)

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:50

同學(xué)你好,其他老師接了,是會回復(fù)的;

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快賬用戶fbxz 追問 2022-05-21 14:51

老師第三小問的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:58

同學(xué)你好 。3.向銀行取得為期6個月的借款300,000元,年利率6%。款項直接償還前欠某單位的貨款。 借,應(yīng)付賬款300000 貸,短期借款300000

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同學(xué)你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,應(yīng)付賬款 貸,實收資本 3 借,應(yīng)付賬款 貸,短期 借款 4 借,固定資產(chǎn)22000 貸,銀行存款22000 5 借,在途物資50200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項8500 貸,應(yīng)付賬款 6 借,原材料 貸,在途物資 7 借,生產(chǎn)成本一A22000 借,生產(chǎn)成本一B28000 借,制造費用2000 借,管理費用1000 貸,原材料 8 借,生產(chǎn)成本一A20000 借,生產(chǎn)成本一B30000 借,制造費用6000 借,管理費用4000 貸,應(yīng)付職工薪酬 9 借,制造費用6000 借,管理費用3000 貸,累計折舊9000
2022-05-21
您好 1.收到國家投入的貨幣資金200,000元,存入銀行。 借:銀行存款 200000 貸:實收資本 200000 2.經(jīng)雙方協(xié)商,將所欠A公司的貨款60000元轉(zhuǎn)為A公司對本企業(yè)的投資。 借:應(yīng)付賬款 60000 貸:實收這筆 60000 3.向銀行取得為期6個月的借款300,000元,年利率6%??铐椫苯觾斶€前欠某單位的貨款。 借:銀行存款 300000 貸:短期借款 300000 借:應(yīng)付賬款 300000 貸:銀行存款 300000 4.購入不需安裝的設(shè)備一臺,買價20000元,包裝費1200元,運雜費800元,款項已全部用銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn) 20000%2B1200%2B800=22000 借:銀行存款 22000 5.購入甲材料1000千克,單價50元,計買價50000元,增值稅進項稅額8500元,運雜費200元。上述所有款項尚未支付,材料尚在運輸途中。 借:在途網(wǎng)物資 50000%2B200=50200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8500 貸:應(yīng)付賬款 50200%2B8500=58700 6.甲材料檢驗入庫。 借:原材料 50200 貸:在途物資 50200 7.本月倉庫共發(fā)出材料53000元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品22000元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品28000元;車間一般性耗費2000元;行政管理部門耗用1000元。 借:生產(chǎn)成本-A? 22000 借:生產(chǎn)成本-B? 28000 借:制造費用 2000 借:管理費用 1000 貸:原材料 53000 8.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費用用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資20000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資30000元;車間管理人員工資6000元;公司行政管理人員工資4000元。 借:生產(chǎn)成本-A? 20000 借:生產(chǎn)成本-B? 30000 借:制造費用 6000 借:管理費用 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000%2B30000%2B6000%2B4000=60000 9.計提本月固定資產(chǎn)折舊9000元,其中生產(chǎn)車間6000元,行政管理部門3000元 借:制造費用 6000 借:管理費用 3000 貸:累計折舊 9000
2022-05-21
同學(xué)你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,應(yīng)付賬款 貸,實收資本 3 借,應(yīng)付賬款 貸,短期 借款 4 借,固定資產(chǎn)22000 貸,銀行存款22000 5 借,在途物資50200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項8500 貸,應(yīng)付賬款 6 借,原材料 貸,在途物資 7 借,生產(chǎn)成本一A22000 借,生產(chǎn)成本一B28000 借,制造費用2000 借,管理費用1000 貸,原材料 8 借,生產(chǎn)成本一A20000 借,生產(chǎn)成本一B30000 借,制造費用6000 借,管理費用4000 貸,應(yīng)付職工薪酬 9 借,制造費用6000 借,管理費用3000 貸,累計折舊9000
2022-05-21
您好 請問是需要寫會計分錄嗎 題干不完整
2023-05-16
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-05-23
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