你好,匯算清繳的時(shí)候,主表的稅金及附加欄次的金額包括補(bǔ)計(jì)提的金額就是了 比如正常計(jì)提1萬(wàn),補(bǔ)計(jì)提了0.1萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候,主表的稅金及附加欄次按1.1萬(wàn)填寫(xiě)
老師,少計(jì)提了附加稅,做了調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳時(shí)不知道怎么填,麻煩老師指導(dǎo)!我想在確認(rèn)一下!
老師,因?yàn)閰R算清繳補(bǔ)交了2022年稅款,我做了借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅。再借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。
你好,老師,像下面的憑證: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師像這類(lèi)憑證需要做匯算清繳調(diào)整嗎?
老師調(diào)整以前年度23年沒(méi)有計(jì)提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對(duì)嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加稅 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師麻煩問(wèn)一下開(kāi)的收據(jù)寫(xiě)了有限公司或蓋了個(gè)體戶(hù)章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問(wèn)一下這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧
甲銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,銷(xiāo)售價(jià)格是2萬(wàn),雙方約定,乙公司5年后以1.5萬(wàn)價(jià)格回購(gòu)產(chǎn)品,甲預(yù)計(jì)在回購(gòu)的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)低于1.5萬(wàn)元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬(wàn),然后社保個(gè)稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對(duì)方一般納稅人給我們開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱(chēng)是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個(gè)月做錯(cuò)了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表讀不了,那下個(gè)月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開(kāi)戶(hù)證也要年審嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)送給客戶(hù)材料后,客戶(hù)那邊提到的返點(diǎn)需要付款個(gè)他們,他們開(kāi)服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶(hù)那邊還存在返點(diǎn)這一說(shuō)?
老師,你是說(shuō)在稅金與附加里加上我計(jì)提的數(shù)據(jù)就可以了,是嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,主表上的數(shù)據(jù)不是應(yīng)該跟財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致嗎?我財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有改,那利潤(rùn)總額就跟利潤(rùn)表不一樣了啊?
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)也需要做相應(yīng)變動(dòng)啊?
老師,我財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,沒(méi)有改,怎么辦?還有沒(méi)有其他補(bǔ)救措施
你好,提供正確的財(cái)務(wù)報(bào)表,去稅局大廳做更正?
老師,沒(méi)有辦法去稅務(wù)大廳更正呢,跨市了,我今天才申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,如果在納稅調(diào)整報(bào)表里30行或45行調(diào)減這個(gè)數(shù)據(jù)可以嗎
你好,跨市了也可以更正,只是麻煩一點(diǎn)啊?
那我在A105000里面的其他里調(diào)減可以嗎
你好,不可以這樣處理的?
那我把財(cái)務(wù)報(bào)表直接申報(bào)作廢,可以修改提交嗎?麻煩你告訴我調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的哪幾項(xiàng)?我還有4次提問(wèn)的機(jī)會(huì)了,希望老師幫我解決了,謝謝
你好,提供正確的財(cái)務(wù)報(bào)表,去稅局大廳做更正 (這個(gè)就是操作方法啊 )
老師,能把我的問(wèn)題回答全嗎?這個(gè)數(shù)據(jù)要在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表里哪個(gè)地方修改呢
你好 增加資產(chǎn)負(fù)債表的? 應(yīng)交稅費(fèi),減少未分配利潤(rùn) 增加 利潤(rùn)表的 稅金及附加的金額?