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老師,您好,請(qǐng)問酒店收到的房費(fèi)都是微信收款,也沒有存入基本戶,記賬都用其他貨幣嗎

2022-05-21 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-21 10:02

你好。**收款,可以在其他貨幣資金科目下設(shè)**二級(jí)明細(xì),會(huì)計(jì)分錄是: 借:其他貨幣資金-** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) **提現(xiàn)時(shí), 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-**

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快賬用戶9371 追問 2022-05-21 10:04

沒有提現(xiàn)過,這樣子合理嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-21 10:07

你好,符合實(shí)際情況就是合理的

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快賬用戶9371 追問 2022-05-21 10:09

好的,餐廳買回來的食材好多都是沒有發(fā)票的,是不是要交對(duì)方開收據(jù),不超過500是可以稅前扣除的吧

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齊紅老師 解答 2022-05-21 10:14

總金額少,可以稅前扣除,要是合計(jì)金額大于10000,會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶9371 追問 2022-05-21 10:17

那可以先暫估嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-21 10:18

可以暫估,但是去年的暫估要在本年匯算清繳前收到發(fā)票

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快賬用戶9371 追問 2022-05-21 10:25

嗯,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-21 10:26

不用謝同學(xué),請(qǐng)五星好評(píng)

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你好。**收款,可以在其他貨幣資金科目下設(shè)**二級(jí)明細(xì),會(huì)計(jì)分錄是: 借:其他貨幣資金-** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) **提現(xiàn)時(shí), 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-**
2022-05-21
同學(xué)您好,可以這樣子做的 以后要付款的,最好是股東以投資款打進(jìn)來,然后再對(duì)公付出去
2021-10-30
對(duì)了,你應(yīng)該放到那個(gè),其他應(yīng)付款應(yīng)該掛網(wǎng)啦,因?yàn)檫@是老板私人支付的。
2022-11-22
您好 老板自己的** 沒走對(duì)公賬戶 應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款科目 可以做分錄調(diào)整 貸:其他貨幣資金 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款-老板 貸方藍(lán)字
2022-11-22
同學(xué),你好 不可以的
2024-11-30
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