計(jì)算應(yīng)納稅所得額=1000-200-(150/10/2)=792.5
4,ABC公司自行研究、開發(fā)一項(xiàng)生產(chǎn)用技術(shù),截止2021年1月31日,研發(fā)活動(dòng)支出合計(jì)1800 萬元,經(jīng)測(cè)試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。從2021年2月1日開始進(jìn)入開發(fā)階段。2021年發(fā)生開發(fā)支出1200萬元,符合資本化條件,取得的增值稅發(fā)某上注明的增值稅稅額為120萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。2021年12月31日,研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,最終開發(fā)出一項(xiàng)非專利技術(shù)。完成下面的會(huì)計(jì)分錄:(1)2021年1月發(fā)生的研發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄 (2)2021年1月31日,研發(fā)支出全部屬于研究階段支出的分錄: (3)2021年2月后發(fā)生開發(fā)支出并滿足資本化確認(rèn)條但的分錄(4)2021年12月31日,技術(shù)研發(fā)完成并形成無形資產(chǎn)的分錄
某制造型企業(yè)2021年新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用如下:費(fèi)用化支出200萬,資本化支出150萬。該技術(shù)2021年7月研發(fā)完成形成無形資產(chǎn),預(yù)計(jì)使用10年。2021年會(huì)計(jì)利潤1000萬,假設(shè)沒有其他調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
某制造型企業(yè)2021年新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用如下:費(fèi)用化支出300萬,資本化支出180萬。該技術(shù)2021年7月研發(fā)完成形成無形資產(chǎn),預(yù)計(jì)使用10年。2021年會(huì)計(jì)利潤2000萬,假設(shè)沒有其他調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
某制造型企業(yè)2021年新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用如下:費(fèi)用化支出300萬,資本化支出180萬。該技術(shù)2021年7月研發(fā)完成形成無形資產(chǎn),預(yù)計(jì)使用10年。2021年會(huì)計(jì)利潤2000萬,假設(shè)沒有其他調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算應(yīng)納稅所得額
某企業(yè)自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù),截至2021年6月共計(jì)發(fā)生研發(fā)支出2500萬元。經(jīng)測(cè)試,該非專利技術(shù)完成了研究階段。從2021年7月1日開始進(jìn)入開發(fā)階段,截至2021年11月9日研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,非專利技術(shù)達(dá)到預(yù)定用途,共計(jì)發(fā)生研發(fā)支出1500萬元(假定全部符合資本化條件)。企業(yè)預(yù)計(jì)該非專利技術(shù)可以使用8年,釆用直線法計(jì)提攤銷,預(yù)計(jì)凈殘值為零。則2021年對(duì)該非專利技術(shù)應(yīng)計(jì)提的攤銷為()
請(qǐng)問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊