你好,把那個余額表的那個損益借方錄入到發(fā)生額里面。
老師你好,請問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對。
您好,移交過來的賬本,我是按1-3月的科目余額表作為期末余額接著錄4-6月份的賬,但是1-3月份的利潤表電子稅務(wù)局上是有營業(yè)收入本年累計1217120元的收入,但是由于1-3月的營業(yè)收入沒有期末余額,所以我做出來的利潤表本年累計是沒有余額的,這種情況怎么辦,是哪里出錯了
你好,老師。我是八月份入職的,入職就建賬。然后現(xiàn)在十月份了。老板拿456月的單據(jù)給我入賬,那么我只能補入賬了。不可能再重新建賬了? 還是重新建賬,把科目余額修改到8月建的賬套里?怎樣做相對好些???
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務(wù)收入,期間費用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
老師,半路拿來的賬 給到我的是1-3月份的余額表 我就在4月份建了賬套 在輸入余額表時候 發(fā)現(xiàn) 3月份的損益都沒有結(jié)轉(zhuǎn)(收入成本費用)怎么辦 是不是要重新輸入余額表 建賬在3月份
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
這個好辦法 老師
謝謝老師指教
祝您生活愉快開心快樂