你好 檢查下 看是不是 有 數(shù)據(jù)錄入錯誤了或者 提供的數(shù)據(jù)有錯誤 ; 你要根據(jù)你實際核對下數(shù)據(jù)
老師 您好 請問我從別的系統(tǒng)里挪出來的賬,我來做,然后主營業(yè)務收入那塊不都是零嗎?到利潤表里頭,本期發(fā)生額和本年累計就一樣了。但其實賬是我7月份拿過來的,應該是人家本年累計已經(jīng)有1-6月份的了,但主營業(yè)務收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤里結(jié)余是平的,這個問題我該怎么處理?
老師,請問: 1.更改之前季度申報的財報會有處罰嗎? 2.申報的利潤表本期金額是按6月本年累計數(shù)填還是4-6月份的合計金額,上期金額是去年同時期嗎?還是上個季度的? 3.申報季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是看6月利潤表的本年累計數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費了,可以作廢更改申報嗎? 請老師解答,謝謝!
您好,移交過來的賬本,我是按1-3月的科目余額表作為期末余額接著錄4-6月份的賬,但是1-3月份的利潤表電子稅務局上是有營業(yè)收入本年累計1217120元的收入,但是由于1-3月的營業(yè)收入沒有期末余額,所以我做出來的利潤表本年累計是沒有余額的,這種情況怎么辦,是哪里出錯了
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務收入,期間費用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
21.計算題某企業(yè)2018年1~11月份累計實現(xiàn)利潤總額為2000000元,所得稅稅率為25%,應交所得稅為500000(假設沒有納稅調(diào)整事項)。12月末結(jié)賬前,各損益類科目的余額如下:科目名稱借方余額貸方余額備注主營業(yè)務收入800000其他業(yè)務收入150000投資收益100000營業(yè)外收入30000主營業(yè)務成本300000銷售費用50000稅金及附加9000其他業(yè)務成本100000管理費用201000財務費用100000營業(yè)外支出40000要求:1.根據(jù)上述資料計算:(1)本月營業(yè)利潤(2)本月利潤總額(3)本月凈利潤(4)本年利潤總額(5)本年凈利潤。2.計算本年應交所得稅,并做出12月份相應的賬務處理。3.企業(yè)年末按全年凈利潤提取法定盈余公積10%,分配現(xiàn)金股利60%,請進行相應的計算和賬務處理。
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金400萬元,稅前債務資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
奇怪的是科目余額表為什么沒有期末余額
?你好? ?正常的話? 要看什么科目 ;比如?科目余額表中沒有余額的科目有: 收入類:主營業(yè)務收入、營業(yè)外收入、其他業(yè)務收入 成本類:主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、稅金及附加、營業(yè)外支出 費用類:管理費用、銷售費用、財務費用
收入累科目和成本累科目都有本期發(fā)生兒借方和貸方都是平的,那我需要錄進去當做期末余額嗎
?你好? 你們 期末數(shù)據(jù)是0? ; 那么你們 錄入建賬年中的話 ; 就得錄入他們損益科目的本年累計金額的??
這個就是科目余額表, 那我是期末余額照常路進去,然后本年累計主營業(yè)務收入以下的科目也錄進去嗎,這樣做出來的話就可以對得上電子稅務局里面的本年累計數(shù)了是嗎
?你好 是的。損益科目你年中建賬? 損益科目要錄入本年累計實際 其他科目 錄入上期的期末數(shù)據(jù)即可??
您好,建賬的時候錄入期末余額和損益類科目本年累計實際的話期初余額不平,無法結(jié)轉(zhuǎn)
你好 找你們軟件售后那邊問下; 正常的話 年中建賬是需要錄入損益科目的 本年累計的?
就是路人本能累計的和科目余額表的期末余額進去,結(jié)果提示期初不平,無法結(jié)轉(zhuǎn)
?你好? ? 期初不平? 檢查差異金額。 正常你科目余額表 對的話不會有差額的。? ? ?
安照您交我的錄入科目余額表的期末余額,和損益類的本年累計,這樣錄進去,期初的借方和貸方肯定是不平的阿
?你好? ?那你問下財務軟件 那邊? ? ?; 我們之前的軟件都是軟件售后協(xié)助? 建賬的 ;? ?