你好 借:銀行存款?,?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 你提供的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系有問(wèn)題,麻煩你檢查一下
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
領(lǐng)取失業(yè)金3個(gè)月后注冊(cè)了個(gè)體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問(wèn)注銷個(gè)體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個(gè)月的
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購(gòu)買的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請(qǐng)問(wèn)成本是只有這個(gè)折舊費(fèi),還是包括折舊費(fèi)和買材料的錢
請(qǐng)問(wèn)2月.有個(gè)員工要繳納12元個(gè)稅,財(cái)務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現(xiàn)在是公司出,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師,個(gè)體戶可以開13個(gè)點(diǎn)專票不?
一般納稅人企業(yè)所得稅按12%的25%=3%計(jì)算是什么意思?
你好老師,我們要先搭建建廠房再做玉米桿加工,在建廠房之前的一些吃飯和其他費(fèi)用這些都記入廠房成本,待廠房建好但固定資產(chǎn)后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,后期的加工又單獨(dú)做費(fèi)用、收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
人民幣購(gòu)買美元怎么做賬
給員工購(gòu)買的桶裝水和禮盒能計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)嗎,給車間員工購(gòu)買了一個(gè)凈水器能計(jì)入制造費(fèi)用嗎
老師您好,員工的工資超5000必須公司代扣代繳個(gè)稅嗎?