同學(xué) 借 銀行存款?146160 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 146160-16380 ? ? 銷項(xiàng)稅 16380
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
我們這邊有個(gè)客戶,之前是個(gè)人和我們合作的,個(gè)人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開票,開票信息是個(gè)體工商戶,對(duì)公沒給我們轉(zhuǎn)款過,38萬,怎么操作比較好
黃色預(yù)警,藍(lán)色,紅色預(yù)警,這什么意思
請(qǐng)問,小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營(yíng)范圍有通訊設(shè)備銷售,通訊設(shè)備修理,信息系統(tǒng)集成服務(wù),辦公設(shè)備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫(kù)存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個(gè)自建的冷庫(kù),現(xiàn)在需要維修,維修開的發(fā)票我們能用嗎,需要開什么內(nèi)容才能用
老師 對(duì)方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個(gè)月分營(yíng)業(yè)額8%,這個(gè)分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
老師,這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請(qǐng)問為什么是這樣計(jì)算?我自己查不到相關(guān)政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來計(jì)稅呢
老師租的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)記什么科目