同學(xué) 借 銀行存款?146160 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 146160-16380 ? ? 銷(xiāo)項(xiàng)稅 16380
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)單位收取的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)單位收取的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)單位收取的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)單位收取的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)單位收取的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
老師,一個(gè)供應(yīng)商,說(shuō)它是內(nèi)銷(xiāo)企業(yè),不能開(kāi)普通發(fā)票,非要給我開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,我又抵扣不了。為啥內(nèi)銷(xiāo)企業(yè)只開(kāi)專(zhuān)票呢
老師企業(yè)分公司只交工資之類(lèi)的,總公司做業(yè)務(wù)賬可以一起記到總公司的賬里嗎
重新估計(jì)履約進(jìn)度,為什么要×10%?
電子稅務(wù)局怎么變更報(bào)稅人員
老師,我們買(mǎi)了臺(tái)貨車(chē),是要繳車(chē)輛購(gòu)置稅嗎,直接在電子稅務(wù)局里繳嗎
老師,我是自己經(jīng)營(yíng)一家店鋪,現(xiàn)在外賬說(shuō)我我也些票收了錢(qián)但沒(méi)開(kāi)票出去!我也不記得了,客戶(hù)也沒(méi)找我!我們這個(gè)賬要怎么去做呢?需要及時(shí)回復(fù),謝謝!
一般納稅人的專(zhuān)票和普票的銷(xiāo)項(xiàng)可以合計(jì)在一起,進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票可以抵扣,進(jìn)項(xiàng)普票那部分怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
老師好,如果公司一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是20萬(wàn),那么它的廣告費(fèi)稅前可扣除的是不是20萬(wàn)X15%=3萬(wàn)
老板在自己另一家公司零申報(bào)不發(fā)工資,可以報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)發(fā)票嗎