同學(xué)你好 很高興為你解答 本年利潤(rùn)期初和期末沒(méi)有余額 所以不需要填寫的
老師好!我在做試算平衡,本年利潤(rùn)除了本期發(fā)生額,期初余額、期末余額要不要填?
會(huì)計(jì)科目及起初余額 本期發(fā)生額,期末余額都已知,填制試算平衡表
老師,本期發(fā)生額及余額試算平衡表中本年利潤(rùn)科目中有期末貸方余額那期初余額怎么填?
老師,會(huì)計(jì)做賬是不是都是根據(jù)發(fā)生額來(lái)做賬的,也就是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)做賬,會(huì)計(jì)上有兩種金額,一個(gè)是余額(期初余額,期末余額),一個(gè)是發(fā)生額(本期增加發(fā)生額,本期減少發(fā)生額),對(duì)應(yīng)的有兩種試算平衡方法,余額試算平衡,發(fā)生額試算平衡
老師試算平衡表,期初借方余額+本期借方發(fā)生額等于期末的借方余額對(duì)嗎
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票,而且是在異地,想問(wèn)下:異地預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅咋做分錄
是不是開(kāi)發(fā)票就得確認(rèn)收入,
原來(lái)是小規(guī)模 開(kāi)票超了升為一般納稅人 現(xiàn)在很難取得專票抵銷項(xiàng) 基本是普票 那增值稅交多點(diǎn)會(huì)有問(wèn)題嗎?
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)網(wǎng)頁(yè)版的在哪里啊,貴州的
老師,請(qǐng)問(wèn)出口機(jī)床后同時(shí)帶著維修人員,國(guó)外客戶把款和維修費(fèi)一塊付給我們公司,現(xiàn)在只開(kāi)了機(jī)床的發(fā)票,沒(méi)開(kāi)維修費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)維修費(fèi)的發(fā)票稅率怎么開(kāi)?
個(gè)體戶開(kāi)票金額每月小于2萬(wàn),一點(diǎn)稅都不用交的吧
進(jìn)料深加工,進(jìn)口增值稅是否可以抵扣?
老師,公司收到生育津貼15000元,直接從公戶給員工支付15000元生育津貼,無(wú)扣其他,這種怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
支付打款認(rèn)證費(fèi)怎么做賬 需要負(fù)數(shù)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),銀行存款的順序亂了,導(dǎo)致余額中間有些成了負(fù)數(shù),憑證已經(jīng)裝訂了,可以直接調(diào)整賬的順序嗎?憑證就不重新打印了,這樣操作可以嗎?
老師,您看一下(附圖),如果本年利潤(rùn)期初、期末不錄入余額,則未分配利潤(rùn)除非一直用期初數(shù),否則,借貸雙方做不平。您看是嗎?請(qǐng)指導(dǎo)。
你的本年利潤(rùn)不應(yīng)該有期末余額 應(yīng)該計(jì)入到? 未分配利潤(rùn)
老師,怎么記,請(qǐng)舉例。謝謝!
借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或者相反
謝謝老師,什么情況下相反?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的時(shí)候
您是說(shuō)本期發(fā)生額欄下本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)這么記,還是期末余額欄下這么記?
期末余額欄下這么記 期末余額欄下這么記
老師好!您看是不是這樣——見(jiàn)附圖。
不對(duì)的話,請(qǐng)老師改一下發(fā)給我。學(xué)生實(shí)在不懂,這種遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)困難比較大,沒(méi)辦法一句話說(shuō)清楚。見(jiàn)諒!
你目前的試算平衡的 所以是正確的