你好 ;? ? 到時繳納增值稅和附加稅; 印花稅和企業(yè)所得稅的? ? ? ? 土地增值稅等? ?
老師,我下周一要去面試一家公司的總賬會計。這家公司是一般納稅人。要求要有2年一般納稅人工作經(jīng)驗和報稅的經(jīng)驗。老師,我之前報過簡單的增值稅那些,但是沒有自己接觸過企業(yè)所得稅匯算清繳。如果周一被問及,能否自己獨立報稅,我該怎么回答呢?我怕,我實話說了,萬一人家就不給我機會了。我還是很想去這家公司的。我累計工作4年多,做過一年出納,會計的工作,像稅務這塊是接觸有所局限,因為之前所在的單位有專門的稅務專管員。
老師,我單位2011年處置了一個不動產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當年的這筆房產(chǎn)補開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發(fā)票的時候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄???不會呀,請指導一下唄。
請問老師,我是一般納稅人,單位買門面房經(jīng)營用,按照20年折舊,如果過兩年公司清算,門面房處理,要繳哪些稅?
一、購買的有產(chǎn)權(quán)證的車位,用途:專門用于單位員工停車使用的情況下; 1.分錄: 借 固定資產(chǎn) -車位 貸:銀行存款 2.次月計提折舊(年限20年) 借 管理費用-福利費 貸 累計折舊 3.如果購買的是地下停車位,每年還需要繳納房產(chǎn)稅。請問老師,如果取得的是專票,是把進項稅的金額并入固定資產(chǎn)原值,還是說不含進項稅的金額作為固定資產(chǎn)的原價,進項稅不用勾選就成。
老師:2022年公司是小規(guī)模,買了一輛車30萬,折舊兩年后,現(xiàn)在2024年公司升為一般納稅人了,目前要把這輛車賣給其他單位,如果折舊10萬,賣了10萬,請問:賣出車我這邊需要繳納哪些稅?怎么計算?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進銷存全部進項發(fā)票都入賬,財務軟件也要同步入賬嗎,待認證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進項發(fā)票入賬嗎,這樣財務軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應交稅費—應交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務公司收到預收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務還是自然人業(yè)務進去
平時計提的折舊不用管,對吧?
?你好 ; 要折舊哦? 。 到時 你做固定資產(chǎn)清理的? ?
平時按照20年的規(guī)定計提折舊,出售的時候剩余的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,出售的時候按照售價報增值稅所得稅,附加稅和印花稅水利基金,對吧?
?你好 ;? ?是的? 。 按照這個來計算繳納增值稅和附加稅等? ?的? ? ;所得稅是看你 利潤來計算繳納哈??
出售房產(chǎn)按照其他業(yè)務收入并入營業(yè)收入計算利潤對吧?
?你好;? ? 不是的; 做 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計折舊貸固定資產(chǎn);? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應交稅費-應交增值稅;? ?借固定資產(chǎn)清理 ;貸資產(chǎn)處置損益? ; 或者做相反分錄? ?
因為成本都通過固定資產(chǎn)清理入賬了,計算所得稅的時候就不考慮成本了對吧?
你好;? 是的 。到時資產(chǎn)處置損益會影響你的利潤的??