還是按13%計(jì)算交銷項(xiàng)稅及附加,還有印花稅
公司購(gòu)買的二手貨車15000,1年后變賣給了個(gè)人,買了3000,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)算殘值,現(xiàn)在還有9000多沒(méi)有折舊完,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賣3000元還需要繳稅嗎?如果要繳需要繳納什么稅?我公司是小規(guī)模納稅人。
老師您好!我請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我從事的公司買了一輛車作為固定資產(chǎn)使用,因?yàn)橘Y金短缺車買的是二手的,年限比較老,開(kāi)了不到一年就出現(xiàn)了嚴(yán)重的問(wèn)題,現(xiàn)在把這輛車賣掉了換了一輛差不多年限的,但是車的狀況要好一些,賣老車的時(shí)候虧了10萬(wàn),買新車的時(shí)候又填了15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)固定資產(chǎn)從開(kāi)始到現(xiàn)在怎么去做計(jì)提折舊這方面問(wèn)題?
你好,我之前用公司買了一輛豪車100萬(wàn),不到兩年我給他賣給我個(gè)人了,只賣了10萬(wàn),稅務(wù)局通知我要補(bǔ)稅,這輛車子當(dāng)時(shí)是公司出資,已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,也做了20萬(wàn)的折舊,我還要補(bǔ)哪些稅呢?
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過(guò)增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說(shuō)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,請(qǐng)問(wèn)從會(huì)計(jì)處理上,我要怎么處理?就是說(shuō)我要怎么做分錄?
老師,我們公司3年前買了一輛車,然后現(xiàn)在賣了,我們是一般碼稅人,之前抵扣了,然后折舊也差不多折完了,現(xiàn)在我這邊會(huì)計(jì)需要什么手續(xù)做賬,還要怎么做賬,用交稅么,老師,說(shuō)的詳細(xì)些
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫(kù)323.53噸,本年出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存為68.46噸,盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說(shuō)懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報(bào)4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)吧
老師你好,A公司買車沒(méi)錢,付款是B公司,機(jī)動(dòng)車票開(kāi)到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點(diǎn),工程的
個(gè)人代開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票9600元 個(gè)人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,這個(gè)合計(jì)數(shù)是填本月合計(jì)嗎,還是本年合計(jì)
你好老師,我的這個(gè)截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說(shuō): 注冊(cè)資金100萬(wàn) 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請(qǐng)問(wèn)公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì),公司沒(méi)有設(shè)置具體的招聘費(fèi)或者人力部門費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)這種明細(xì),那可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?但是我查了下又有說(shuō)不可以計(jì)入辦公費(fèi)呢?
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶定期定額征收的,稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)的,我看增值稅申報(bào)表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬(wàn),年度120萬(wàn)了,那么我工商年報(bào)營(yíng)業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無(wú)論填啥有沒(méi)有弊端呢
意思是按照10萬(wàn)的收入計(jì)算增值稅?我們購(gòu)買時(shí)還是小規(guī)模,并沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊
那么就可以按3%開(kāi)普票,減按2%交=100000/1.03*0.02