你好,同學(xué) 應(yīng)交增值稅=125000*0.13-13200*0.13*0.7

1.某公司為增值稅一般納稅人。2019年6月購進(jìn)一批紅酒,取得的增值稅專用發(fā)票上,某公司為小注明稅額為13200元。當(dāng)月,該公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)放給職工,剩余的70%出發(fā)票上注明不含增值售,取得不含增值稅銷售額125000元。要求:計算該公司要求:計算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
某公司為小規(guī)模納稅人,2019年8月購進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120 000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
公司為一般納稅人,2020年1月購進(jìn)一批紅酒,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額為13200元,當(dāng)月,公司將該批公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)給職工,剩余的70%出售,取得不含銷售額125000元,請計算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額34700元,當(dāng)月將其加工后銷售,取得不含增值稅銷售額50000元,已知增值稅稅率為13%。求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額?
、某公司為一般納稅人。2022年6月購進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅金額為120000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入218000元(含稅)。增值稅適用稅率9%。要求:計算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝