你好,同學(xué) 應(yīng)交增值稅=125000*0.13-13200*0.13*0.7
1.某公司為增值稅一般納稅人。2019年6月購(gòu)進(jìn)一批紅酒,取得的增值稅專用發(fā)票上,某公司為小注明稅額為13200元。當(dāng)月,該公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)放給職工,剩余的70%出發(fā)票上注明不含增值售,取得不含增值稅銷售額125000元。要求:計(jì)算該公司要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
某公司為小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120 000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
公司為一般納稅人,2020年1月購(gòu)進(jìn)一批紅酒,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額為13200元,當(dāng)月,公司將該批公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)給職工,剩余的70%出售,取得不含銷售額125000元,請(qǐng)計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額34700元,當(dāng)月將其加工后銷售,取得不含增值稅銷售額50000元,已知增值稅稅率為13%。求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額?
、某公司為一般納稅人。2022年6月購(gòu)進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅金額為120000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入218000元(含稅)。增值稅適用稅率9%。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
請(qǐng)簡(jiǎn)述匯兌、托收承付和委托收款的異同。
老師,我們做完為乙方,發(fā)票項(xiàng)目名稱具什么,稅收編碼是屬于其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?對(duì)方是一般納稅人可以開專票嗎?是6%的稅率嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)車間支付一大筆舊設(shè)備改造費(fèi),要計(jì)入什么科目,分錄怎么做合適點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅金額達(dá)到多少稅務(wù)會(huì)查賬
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,報(bào)增值稅時(shí)候,其他業(yè)務(wù)收入填哪里?
建筑公司投標(biāo)保函需要交印花稅嗎
老師你好,我們是供水行業(yè),我們租別人的管道,對(duì)方開來(lái)的管輸費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
老師您好,我家這個(gè)月交的增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加稅,地方教育附加稅,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 稅金及附加 貸方:銀行存款 這樣的分錄對(duì)嗎
老師 用于研發(fā)用的固定資產(chǎn) 怎么計(jì)算折舊費(fèi)用的呀
老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)困惑 我用的金蝶精斗云做賬,我在看季度的利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)成本 本年累計(jì)金額是 12280046.29 我自己登記的表是按發(fā)票登記的 營(yíng)業(yè)成本的本年累計(jì)是 12309793.61 差額主要是在 2月有一筆差旅報(bào)銷 不含稅 471.7 ,計(jì)入管理費(fèi)用,5月有一筆房租發(fā)票 不含稅 20443.76 ,計(jì)入管理費(fèi)用, 6月 購(gòu)買一臺(tái)pos機(jī) 不含稅 8831.86 ,計(jì)入固定資產(chǎn) 我這樣應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧老師,麻煩幫我解答下