?你好 ;? ? 你們要看是什么原因產生的福利費; 正常 是研發(fā)部門人員發(fā)生的福利; 可以計入研發(fā)費用去歸集的? ?;如果是 其他部門發(fā)生的就不能這樣處理哈? ?
老師,我想問一下,那個年報2020年的年報啊,有有一個費用是我做在管理費用里面的研發(fā)費用了,然后現(xiàn)在稅局說這個研發(fā)費用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調到其他那里去,我是怎樣去調???公司是屬于零售行業(yè)來的,然后就是沒有嗯,他說應該是沒有研發(fā)費用,但是我們自己公司里面有一個小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時候是在把制作產品的材料都入到管理費用里面的研發(fā)費用
老師請問一下,賬套里的管理費用-福利費,為什么結轉是都結轉到了研究費用里面去了?在申報去年的年報時利潤表了就有研究費用,稅務局打電話說這樣不正常需要改正,現(xiàn)在要怎么改呢?
老師你好,企業(yè)有203萬的研發(fā)費用做到人工成本,管理費用等科目里面去了,只有三千的研發(fā)費用做到研發(fā)費用項目里了,如果需要加計扣除的話需要從頭調賬么?主辦會計說做個輔助賬就可以了,這種說法對不對,我現(xiàn)在在管聯(lián)網直報,這一塊的話成本費用表和企業(yè)研究開發(fā)項目情況表對不上,這種情況應該怎么做?
想要申請高新,以前年度并沒有設置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調到研發(fā)支出里面,已經結賬了怎么調?是通過反結帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結轉研發(fā)費用-結轉本年利潤-生成利潤表嗎?請問,這個步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
老師,請問研發(fā)費用加計扣除,我們現(xiàn)在正在申請高新,還沒確定高新,有研發(fā)費用需要填表所得稅季報里的加計扣除金額嗎,另外研發(fā)費用怎么設置二級科目,我就在管理費用下面加了研發(fā)費,這樣是不是不太對,謝謝老師!
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產租從價計征,去年買的,去年房產稅已交,那今年房產稅原值是購買價還是房產凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
我在做憑證的時候是 管理費用-福利費 利潤表是自動生成的,然后就體現(xiàn)在研究費用里面了
?你好;? ? ?你們系統(tǒng)自帶的嗎? 找軟件售后給你處理下設置; 這個不對? ?