同學你好 這個就是納稅調(diào)整明細表扣除類其他欄調(diào)增
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
請問一下,小規(guī)模納稅人,老板買東西,一直公戶支付,沒有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該咋調(diào)整吖?有時候法人轉(zhuǎn)他自己賬戶,支付維修費,標簽費,下水道疏通費用。我不得不借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,但是錢知道收不回來了,發(fā)票也不會有了 還有支付豬肉,雞肉,鴨肉都。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 支付水電,借管理費用 水電費 貸銀行存款 以上三種情況的。我需要怎么調(diào)整吖?然后年報了!!急急急在線等
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
分錄需要怎么調(diào)整嘛?
因為2022看著一直有數(shù)
財務(wù)報表也是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款一直有數(shù)。實際上發(fā)票也回不來
這個不用 只是表上調(diào)整就可以
那不是沒有發(fā)票回來的應(yīng)付賬款,永遠都在嘛。會不會有事啊
我以為要不要做一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 然后平掉它,年報報表也調(diào)增
你這個是貨物可以做
這個就是納稅調(diào)整明細表扣除類其他欄調(diào)增 填寫載賬金額。還是稅收金額?還是都填?
這里面,填寫哪個
同學你好 賬載金額是賬上的計提金額 稅收金額是實際發(fā)放的金額
嗯。那就是載賬金額了。對了,就算我收入130351.51 支出水電費 沒有發(fā)票,支付豬肉款也沒有發(fā)票,合計139506.5大于收入調(diào)增,稅局系統(tǒng)會不會預(yù)警吖?還是支出調(diào)增寫小一點吖
不一致的金額肯定會調(diào)整的
實際上因為沒有發(fā)票,正常來說應(yīng)付賬款買的東西肯定是用不完的吖,是吧。
還有這個公司的檢測費,買袋子的支出,放什么科目好點吖?管理費用辦公費可以嘛
同學你好 是 這個最好是有發(fā)票 2.可以
應(yīng)付賬款用不完的,那我是不是可以不調(diào)增那么多?。烤退惆凑帐杖氲?0-80%調(diào)整成本就好了吧?剩下的做庫存,這樣可以嗎
還是說應(yīng)付賬款,沒有成本發(fā)票回來的。全部調(diào)增,還是按照收入的70-80%調(diào)增合適吖
同學你好 沒有發(fā)票的肯定要調(diào)增的
但是支出成本大于收入了,這個不會出事吧
是正常業(yè)務(wù)這個就沒事
房租水電,袋子,檢測費。還有應(yīng)付賬款拿不回成本發(fā)票的,全部都可以在納稅調(diào)整明細表扣除類的其他里面填寫是吧?那我所有金額加起來填那里喔?
我按照剛剛的,我以為要不要做一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 然后平掉它,年報報表也調(diào)增 就是貨物做了這筆,結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,應(yīng)納稅額負數(shù)了
同學你好 全部都可以在納稅調(diào)整明細表扣除類的其他里面填寫
我按照剛剛的,我以為要不要做一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 然后平掉它,年報報表也調(diào)增 就是貨物做了這筆,結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,應(yīng)納稅額負數(shù)了 咋整
同學你好 你是要調(diào)增嗎 直接匯算清繳申報表里調(diào)整就可以了