您好 是的 銷售額根據(jù)銷項(xiàng)稅額倒算
請問老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
老師,請問,我們公司在供應(yīng)商那里開票是13個點(diǎn)的,稅點(diǎn)給9個點(diǎn),銷售是按照13個稅點(diǎn)開給客戶的,收稅點(diǎn)也是13,老板要我把稅點(diǎn)的差額差價反應(yīng)到報表里面,留抵的稅額也要反應(yīng)到報表里面,如何做賬務(wù)處理?
老師,您好,稅務(wù)局說要把留抵稅做到未開票收入里面,我是把銷售表里面的銷項(xiàng)稅填成留底稅,銷售額根據(jù)小香水倒擠出來是吧
老師,本公司是一般納稅人主要經(jīng)營零售行業(yè),開13%的票,7月份開了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,報稅時發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報表把用6%歸到了簡易辦法計稅銷售額里,而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡易計稅稅額,現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡易稅額呢?
老師你好,我是房產(chǎn)公司的會計,預(yù)收賬款沒有及時申報,稅務(wù)局要求交稅,我更改報表把收入填入未開發(fā)票收入里,我們有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,更改的時候如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還會產(chǎn)生滯納金嗎?
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄