對的是的,是這么做的。
老師,請問下去年計提的成本是不是要在匯算清繳前把發(fā)票開回來?并且把款轉(zhuǎn)出去才不用交稅?
老師我去年計提了700w成本,是不是匯算清繳之前這700w的發(fā)票能拿到手,我的成本就不需要調(diào)增,但是如果這700w成本對應(yīng)的收入我只確認了400w我能不能在匯算清繳之前把這700w稅前扣除
老師,你好!之前又計提成本,款項也沒支付的,現(xiàn)在發(fā)票來不了,所得稅匯算清繳納稅調(diào)增了,補交了所得稅,我賬務(wù)處理是不是也要把那筆計提的成本沖掉?(未支付出去,也不會在支付的)
老師,請問在匯算清繳前,去年發(fā)票沒回來1萬的成本發(fā)票,我已經(jīng)做成本費用了,匯算清繳我做了納稅調(diào)增,然后5月31日后又回來發(fā)票了,我是不是匯算清繳調(diào)減就好了,不用調(diào)整憑證了吧?
老師,公司去年成本發(fā)票沒有拿回來,當時是暫估的成本。最晚是還在今年5月31日之前拿回來,不然匯算清繳就要調(diào)出交稅是嗎
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 紅字 貸:預付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 藍字 貸:預付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費
票開了,錢沒付也不行是吧?
你好,傭金提成是這么做的。就跟你的工資是一樣。
那供應(yīng)商貨款也是一樣嗎?
你好,這個不用,只要有發(fā)票就可以。
那為什么傭金提成又要呢?
你好,他就跟工資是一樣的,就像工資,你們賬上多了,沒有發(fā)票不允許抵扣。
沒有支付出去,不允許抵扣,有些稅務(wù)局他要求嚴格的,供應(yīng)商的發(fā)票,你沒有支付,他也不允許抵扣的。